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模板02-上市公司审计报告模板二

来源:爱够旅游网


关于****的审计报告

尊敬的公司董事会及主管领导:

(注:此处称谓根据公司及项目情况做调整)

(一) 审计概况

(注:说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容;)

为了……,我们对公司……进行了****审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试……内部控制方面是否存在漏洞,各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是**年**月**日至**年**月**日。审核的范围包括……等方面。

(二) 审计依据

(注:应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在未遵循该准则的情形,应对其做出解释和说明;)

我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》、内部审计实务指南、公司内部审计制度及(与审计项目相关的规章制度)的规定计划和实施本项内部审计工作,并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序,根据抽查结果,我们认为,下列情况应当予以关注:

……

(三) 审计结论

根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价。

(四) 审计决定:

针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见。

(五) 审计建议

(注:针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。)

针对以上问题,我们建议: …… 附件:

审计项目负责人: 审计小组成员: ****年**月**日

文章来源:财税研究院FTI公众号

大公财务运营部门收集整理

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