您好,欢迎来到爱够旅游网。
搜索
您的当前位置:首页城市轨道交通工程质量安全检查指南(2016173号文)

城市轨道交通工程质量安全检查指南(2016173号文)

来源:爱够旅游网
整理文档

附表1 建设单位质量安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 标准扣减实得分数 分数 分数 检查项目 检查内容与评分标准 未设置质量安全管理机构,扣3分 质量安全1 人员 未配备质量、安全管理人员,或未明确应急管理人员,扣33 专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应,扣2分 专职管理人员不具备相应的知识、经验,扣1分 未建立质量安全责任制,扣4分 法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位质量安全责任未包含在责任制中,扣3分 各部门、岗位质量安全责任范围不明确或不完整,扣2分 未建立考核制度和各岗位考核标准,或未开展考核,扣2分 未明确本单位项目负责人,未签订法定代表人授权书,扣3分 项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书,扣2分 未设立永久性标牌,扣1分 未制定质量安全管理制度,扣4分 质量安全管理制度不健全(如车辆和设备调试管理,质量安全检查及隐患排查治理,安全风险管理,关键节点条件验收,变更洽商制度,测量管理,工程周边环境调查,质量检测管理,4 管理机构、分 2 质量安全责任制 质量安全3 管理制度与标准 监测管理,施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检测合同履约管理,事故报告调查,工程材料与设备管理,工程质量验收管理,质量安全教育培训,多个单位共同作业区管理,应急管理等制度任一缺少),扣2分 制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,或内容不能满足工程质量安全管理需要,扣2分 工程施工、质量验收标准不明确,扣2分 未建立质量安全会议(例会、专题会、年度工作会等)制度,或制度未落实,扣2分 会议记录不详实,扣1分 3 4 4 质量安全会议制度 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未对新员工(包括实习人员、被派遣劳动者)、换岗员工进行岗前质量安全教育培训,扣3分 标准扣减实得分数 分数 分数 5 质量安全教育培训 质量安全教育培训工作无计划或计划未落实,扣2分 培训学时少于规定,扣2分 质量安全教育培训内容与工程实际脱节,扣2分 未建立员工教育培训档案或档案不完整,扣1分 招标前,未对工期、造价组织专家论证,扣3分 工程概算中未包括工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用(工伤保险费用、安全风险评估费、第三方监测费、第三方质量检测费、工程周边环境调查费、现状检测评估费),扣4分 招标时,未将建设工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用单独列支,未作为不可竞争费,扣4分 迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标,扣4分 压缩合同工期未经专家论证或合同双方未签订补充协议,或未有确保质量安全的相应措施与费用,扣4分 参建单位资质不符合规定,扣4分 施工单位未取得安全生产许可证,或投标时安全生产许可证3 6 招标、工期造价 4 参建各方7 主体资质和人员资格审查 被暂扣,扣4分 勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定,扣4分 施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书,扣4分 未建立管理台账,或台账与实际不符,扣2分 未组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求,扣4分 4 组织工程8 周边环境调查与现状评估 未组织开展工程周边环境调查,扣4分 未根据设计或工程需要对影响施工安全的地下管线、地表水体渗漏情况进行专项调查,扣2~3分 未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估,扣4分 未组织工程周边环境调查报告或现状评估报告验收,扣4分 4 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料(气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周标准扣减实得分数 分数 分数 9 提供工程基础资料 边环境、现状评估报告等),扣4分 所提供资料不真实,扣4分 所提供资料不准确或不完整,未及时组织补充完善,扣4分 无资料交接双方签字,或移交资料不齐全,扣2~3分 未及时办理详细勘察文件审查,扣4分 对特殊地质条件未委托进行专项勘察,扣4分 在勘察区域具备勘察条件后,未及时通知勘察单位完成勘察,扣3分 工程设计、施工条件发生变化时,未及时委托进行补充勘察,扣4分 对高风险工程未组织开展专项设计,扣4分 施工图设计文件未经审查或审查不合格,擅自施工,扣4分 设计文件发生重大变更的,未重新报审,扣4分 施工图设计文件审查单位不具备规定条件,扣4分 未及时办理消防建审,扣4分 对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料,未组织技术论证并按照规定报相关主管部门核准,扣3分 未组织勘察单位向设计、施工单位交底,扣4分 未组织设计单位向施工单位、工程周边环境调查单位交底,扣4分 未组织施工图会审,扣4分 未组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位进行现场交底,扣4分 未形成交底记录、会审意见,扣4分 勘察、设计、地下管线现场交底任一记录不详或签字手续不全,扣2分 4 10 委托专项勘察、设计 4 11 办理施工图审查 4 组织 12 勘察设计地下管线交底 4 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 采购的建筑材料(含预拌混凝土)、构配件或设备不符合产品质量标准、设计要求和合同约定,扣4分 国家实行生产许可证管理、强制性产品认证管理的未具有相应证书,扣4分 未按规定进行材料检验,或检验不合格擅自使用,扣4分 违反规定使用已被淘汰,被禁止使用的建材产品,扣4分 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样,或未按规定送交工程质量检测机构进行检测,扣4分 标准扣减实得分数 分数 分数 13 采购 材料设备 4 14 提供 施工场地 场地、水、电、交通条件不能满足施工要求,扣4分 “拆、改、移”不到位,危及施工安全或工程周边环境安全,扣4分 合同中未明确安全措施费预付、支付计划、使用要求及调整4 支付工程15 款及安全措施费 方式,扣4分 未按合同约定及时拨付工程款, 扣4分 未按合同约定及时拨付安全措施费用及工伤保险费,扣4分 未建立支付台账,扣1分 4 办理 16 质量安全 监督手续 未按规定办理施工许可手续,扣4分 未按规定办理质量监督手续,扣4分 未按规定办理安全监督手续,扣4分 4 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 质量安全风险管理体系不健全,扣3分 可研阶段未对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证,扣4分 初步设计阶段未组织专家进行抗震、抗风等专项论证,扣4分 初步设计阶段未开展工程质量安全风险评估,或初步设计文件报审时未提交风险评估报告,扣4分 质量安全风险评估报告与工程质量安全控制要求脱节,或不含建设工期、造价对工程质量安全影响性评估,扣4分 未制定风险控制总体方案,扣4分 未实施风险工程分级管理,扣4分 风险控制指标体系不健全,扣1~2分 未建立风险工程档案,扣1~3分 未建立危险性较大的分部分项工程或安全管理措施清单,扣4分 对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案项目负责人(业主现场代表)未签字,扣3分 未按规定委托并组织开展第三方监测,扣4分 未按规定委托并组织开展第三方质量检测,扣4分 第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定,扣4分 第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位存在隶属关系或者其他利害关系,扣4分 未组织审查第三方监测方案,扣3分 对第三方监测或质量检测单位反馈的预警信息或质量问题处理不及时,扣2分 标准扣减实得分数 分数 分数 17 质量安全风险管理 4 18 委托第三方监测、检测 4 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 工程合同未规定双方质量安全责任或责任规定不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定,扣4分 工程合同中双方质量安全责任不明确,内容存在缺陷,或未明确质量安全违约责任,扣3分 未定期组织质量安全履约考核检查,扣4分 未组织或很少组织质量安全日常检查、隐患排查,扣4分 对施工或监理单位上报的质量安全问题,未及时处理,扣3分 在履约考核、日常检查、隐患排查中,对发现的安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见,扣3分 未建立质量安全检查记录或隐患管理档案,扣2分 未对专业分包进行审核并建立台帐,扣4分 未组织开展施工现场质量安全标准化考评工作,扣2分 未对重大事故隐患的整改情况进行跟踪、复查,扣4分 两个以上施工单位在同一施工场地内作业的,未组织施工单位双方签订施工安全管理协议,或协议未明确各自安全管理责任和措施,扣4分 未明确现场协调组织机构、现场协调负责人,扣3分 未组织落实车站、轨行区等多方共同作业区管理办法(包括现场照明、临时用电、安全防护设施、消防设施管理,轨行区运输管理、施工管理,轨行区送电管理,车辆和设备联合调试管理等),扣3分 未及时组织现场交底、交接,扣2分 未进行协调管理或协调管理不到位,现场杂乱无序,扣4分 未建立现场协调工作会议制度或制度未落实,扣2分 标准扣减实得分数 分数 分数 履约管理 19 与 现场检查 4 20 现场 协调管理 4 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未编制综合应急预案、项目应急预案,扣4分 综合应急预案未经专家评审,扣3分 综合应急预案未报工程所在地建设主管部门备案,扣2分 应急预案不规范,缺乏针对性或可操作性,扣3分 应急协调联动机制不健全,与相关预案不衔接,扣2分 未建立应急物资数据库、应急救援人员数据库、应急集结路线数据库,未及时更新,扣3分 未组织预案涉及人员参加应急预案培训,扣3分 未定期组织应急预案评估,扣3分 未制定应急演练计划,扣4分 未按计划组织演练,扣2分 未组织演练评估,扣2分 演练不具有针对性,扣2分 未建立预警响应措施,扣4分 标准扣减实得分数 分数 分数 21 应急预案管理 4 预警 22 与 响应 未建立预警指标,扣4分 预警响应不及时,扣3分 预警响应机制不健全,相关主体责任不明确,扣2分 预警处置资料不完整,扣2分 未规定事故报告程序,扣4分 应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案,扣4分 未组织事故分析,扣4分 未建立事故统计台账或事故档案,扣2分 事故档案不健全,扣1分 未按规定分别组织单位工程验收、项目工程验收、竣工验收,扣4分 未编制验收方案或方案内容不全面,扣3分 未按规定的验收条件进行各阶段验收,扣4分 缓建、缓验项目未获得相关部门批准,扣4分 未经验收或验收不合格(包括未取得相关专项验收认可文4 4 23 质量安全事故处理 24 工程验收 件)即进入下一阶段,扣4分 验收组织和人员资格不符合规定,扣3分 验收内容、程序和抽样检查不符合规定,扣4分 各阶段验收成果资料不完整,扣3分 验收资料相关人员签字缺失,扣2分 工程未组织竣工验收或验收不合格擅自交付使用,扣4分 工程竣工验收后未及时办理备案手续,扣3分 4 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未建立工程资料管理制度(已有地方标准的除外),扣3分 标准扣减实得分数 分数 分数 25 建设项目档案管理 未及时建立项目档案,扣3分 未建立五方项目负责人质量终身责任信息档案,扣2分 文件资料收集、整理不及时,资料管理不规范,扣1分 存在违章指挥情况,扣2~4分 存在明示或者暗示参建单位违反建设工程质量安全法律、法规和强制性标准行为,扣4分 存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、消防器材等行为,扣4分 存在其他违法行为,扣4分 3 26 违规行为 4 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表2 勘察单位质量安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 超出企业资质等级许可范围承揽业务,扣5分 存在转包或违法分包,扣5分 项目负责人为非注册岩土工程师,扣5分 资质资格 1 及 管理制度 项目负责人未取得法定代表人授权书,或未签署工程质量终身责任承诺书,扣3分 试验员、记录员、机长等现场作业人员无专业培训记录即上岗,扣3分 内部质量、安全管理体系不完善,扣2分 质量、安全管理体系运行不正常,扣2分 资料收2 集与 研究 未收集区域地质资料或工程周边环境资料,扣2分 未认真分析、利用收集到的区域地质资料、工程周边环境资料,扣1分 未认真分析、利用上阶段勘察成果资料,扣1分 未按照工点编制详细勘察大纲,扣2分 3 大纲 编制 勘察大纲4 策勘探点 划 布置 勘察方案编制依据的规范标准不当,扣2分 勘察手段选用不合理,扣1分 勘察方案制定未考虑设计、施工需要,扣1分 勘察方案审批、签署不完善,扣1分 勘探点布置未与工点类型、构筑物形式、施工工法结合,扣2分 勘探孔距不满足规范和设计要求,扣3分 勘探孔深不满足规范、设计及施工要求,或技术孔、控制性钻孔比例不满足规范要求,扣3分 车站出入口、通风道、联络通道、加固段、盾构始发接收段或竖井无钻孔控制,扣2分 未布置水位观测孔,扣3分 取样、原位测5 试、现场试验布置 土样采取数量不满足规范要求,扣2分 原位测试数量不满足规范要求,扣2分 水样采集数量不满足规范要求,扣1分 取样、测试方法不满足规范要求,扣1分 水文地质试验方法选择不合理,扣1分 2 3 2 2 5 标准分数 扣减分数 实得分数 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 岩土室内试验项目不满足岩土性质、工程类型和设计、标准分数 扣减分数 实得分数 6 室内试验布置 安全文明施工 大纲 落实 管线 核查 孔位 测放 探孔 调整 钻进及施工需要,扣2分 主要土层试验数量不满足规范要求,扣2分 试验方法不符合工程实际情况,扣1分 安全、质量责任制不明确,扣2分 安全、质量保证措施不到位,扣1分 未按照大纲规定的工作量和方法实施,扣3分 钻探前未实地逐点(勘探点)进行地下管线核查和保护,扣4分 勘探中未采取相应安全技术措施,扣4分 依据地表参照物布设钻孔,实际孔位未采用测量仪器测放,扣2分 孔位测放精度不满足要求,扣1分 地质异常段未加密勘探孔,扣2分 遇断裂、洞穴等不良地质时勘探孔加深不够,扣2分 钻进方法不当,扣3分 岩芯采取率不满足规范要求,扣3分 回次进尺不符合规范要求,扣2分 岩芯摆放顺序颠倒,地层深度记录有误,扣3分 岩土鉴别有误,扣3分 岩土描述不完整,扣2分 取样方法不正确,样品质量不符合规范规定,扣3分 样品标识、保管、运送不符合要求,扣2分 原位测试手段选用不合理,扣4分 原位测试仪器、设备性能不满足要求,扣4分 测试深度不符合要求,扣4分 仪器、设备性能不满足要求,扣2分 测试方法不当,扣1分 测试项目有遗漏,扣1分 地下水位观测记录方法不符合规范规定,扣3分 主要含水层未分层观测地下水,扣3分 水文地质试验操作不符合规范规定,扣2分 2 7 8 2 3 9 4 10 2 11 2 12 勘察岩芯采取率 3 实岩土鉴13 施 别与 描述 14 样品 采集 原位 测试 物探 测试 水位观17 测及水文地质试验 3 3 15 4 16 2 3 .

整理文档

序号 18 检查项目 外业 记录 室内 试验 检查内容与评分标准 原始记录不完整,扣3分 签署不齐全,扣3分 记录内容不规范,扣2分 试验方法不符合规范要求,扣3分 试验过程质量控制有瑕疵,扣2分 勘探过程中发生伤及作业人员或地下管线、周边建筑物标准分数 3 扣减分数 实得分数 19 3 20 外业 安全 等事故,扣3分 勘探孔未进行回填封孔,扣3分 封孔质量不符合要求,扣2分 3 21 岩土层 划分 不良地岩土层划分依据不合理,扣3分 岩土层划分不正确,扣3分 岩土层划分(工点间、标段间)不统一,扣1分 不良地质、特殊岩土、有害气体等识别有遗漏,扣4分 不良地质、特殊岩土、有害气体等对工程影响的评价不未阐明地下水的水位,补、径流、排泄条件,扣3分 4 3 22 质与特殊岩土 准确或不全面,扣3分 未阐明含水层的富水性、透水性,扣3分 未判明地下水(土)的化学类型及腐蚀性,扣3分 地下水控制措施建议不符合实际情况,扣3分 场地稳24 勘定性、察适宜性 25 成果 土石工程分级 岩土物26 理力学参数 场地稳定性、适宜性评价不准确,扣3分 场地稳定性、适宜性评价不全面,扣2分 围岩分级不合理,扣3分 土石工程分级不合理,扣3分 岩土物理、力学参数统计分析不正确,扣4分 岩土物理、力学参数建议值的提出方法不合理,扣4分 岩土物理、力学参数建议值有漏项,不满足设计需要,扣4分 岩土物理、力学参数建议值与实际有偏差,扣2分 工程地质、水27 文地质条件评价及措施建议 工程地质条件评价不全面,扣2分 水文地质条件评价不全面,扣2分 工程地质条件评价不准确,扣4分 水文地质条件评价不准确,扣4分 地基基础形式、地基承载力及变形分析与评价有误,扣2分 4 4 3 23 地下水 3 围岩及 3 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 围岩、边坡稳定性和变形分析评价有误,扣2分 地下水对工程的静压力、浮托作用分析有误,扣2分 水和土对建筑材料腐蚀性评价有误,扣1分 各类工法适应性及岩土工程问题分析评价有误,扣2分 工程措施建议合理性、针对性不强,扣1分 未对特殊地质条件提出专项勘察建议,扣2分 标准分数 扣减分数 实得分数 场地与地基的28 建筑抗震设计基本条件 抗震影响基本参数提供不全面、不准确,扣2分 未划分场地类别或场地类别划分有误,扣3分 未按照规范规定进行地震液化判别和软土震陷评价,扣3分 未划分场地建筑抗震有利、不利和危险地段或划分有误,扣2分 工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析3 29 环境影响分析 不准确,扣3分 工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不全面,扣1~2分 3 30 遗留问题说明 成果审未对勘察工作遗留问题进行说明并提出处理措施建议,扣2分 未标识问题钻孔,扣2分 未进行内部审核,扣2分 未按照强制审查意见进行修改完善,扣2分 对未落实的审查意见未阐明理由或理由不充分,扣1分 勘察报告无注册土木工程师(岩土)签章,扣2分 勘察成果文件签章不齐全,扣2分 勘察资料未进行归档管理或归档不全、不及时,扣1分 地层描述与实际情况不相符,扣4分 2 2 2 31 查及意见落实情况 成果文件签章及资料归档 32 勘察成33 果准确性 水文地质参数(水位、水量、渗透系数等)与实际情况不相符,扣2分 围岩等级与实际情况不相符,扣2分 持力层的承载力与实际检测结果出入较大,扣2分 重要的岩土参数与实际情况不相符,扣2分 勘察成果交底不全面,扣1分 对重点地质问题交底说明不充分,扣1分 4 34 勘勘察成察果交底 2 .

整理文档

序号 检查项目 服施工 配合 检查内容与评分标准 未按照勘察合同提供设计、施工配合服务,扣2分 设计、施工配合服务不到位,扣1分 标准分数 2 扣减分数 100 实得分数 35 务 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分; 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表3 设计单位质量安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 超出单位资质等级许可范围承揽业务,扣5分 存在转包或违法分包,扣5分 项目负责人不具备任职资格,扣3~5分 专业负责人不具备任职资格,扣2~4分 资质资格 1 及 管理制度 设计人、校核人不具备任职资格,扣1~3分 项目负责人未取得设计单位法人授权书或未签署质量终身责任承诺书,扣3分 质量管理体系不完善,或质量安全责任制不明确,扣1~3分 未经建设单位同意擅自更换项目负责人或专业负责人,扣2分 项目负责人未在岗(到位)履职,扣3~5分 2 设计 依据 3 法律法规 标准 执行 基础资料 基础资料如地形测绘、地质资料和工程周边环境资料等不全,扣5分 未根据勘察文件,或采用的工程地质勘察文件未经审查或不满足勘察深度要求且无相关应对措施,扣5分 地质灾害评价、环境评价、安全预评价、防洪评价、高架抗风评价等通过评审的专项报告不全,扣2~5分 前一阶段设计审查意见、风险评估报告等不全,扣5分 未对重要的工程周边环境资料进行现场核查,扣2分 采用现行设计规范及相关规定不全,或规范、规程属非有效版本,扣1~3分 未按照法律、法规、(规范性文件)工程建设强制性标准进行设计,扣10分 未按照规范性文件要求进行设计,扣10分 设计文件不符合国家、地方规定的设计深度要求,扣3~5分 结构安全等级、结构重要性系数、结构使用年限及耐久性、抗震设防类别和抗震等级等要求缺失或不符合设计规范规定,扣1~5分 对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明,或未提出保证工程安全质量的处理措施,扣3~5分 采用新技术、新材料和新工艺时,未在设计中要求按相10 5 5 标准扣减实得分数 分数 分数 .

整理文档

序号 检查项目 设计依据 结构计算 检查内容与评分标准 关规定进行报批、认证等程序,或未提出预防安全事故的措施建议,扣3~5分 设计文件未标明采用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、性能等技术指标,扣1~3分 无结构计算书,扣5分 计算工况不全,或未按照相关规定进行结构强度、刚度、稳定性计算及裂缝宽度等的验算,扣1~3分 结构计算未考虑结构安全等级或安全等级选取不合理,扣1~3分 荷载分类、荷载组合、荷载取值(特别是施工荷载,水、土压力计算)及分项系数等不合理或存在遗漏,扣1~3分 计算方法、计算模型及计算简图等不符合规范规定或不能很好反映结构实际受力情况,扣1~3分 结构未进行抗震、抗浮和变形等验算,或抗震、抗浮计算分析和抗浮措施不合理,扣1~3分 计算书未提供原始输入数据和资料,手算时未提供计算公式和过程,扣1~2分 计算结果不能作为设计合理性依据,扣3分 设计文件未明确提出地下水处理措施,扣5分 降水或止水方案不适合结构所处地层特性,扣5分 未对降水或止水方案引起的地面沉降、周边建(构)筑物影响进行分析,或无技术应对措施,扣1~3分 采用止水帷幕、注浆、冻结等加固方法的加固范围等参数选择不合理,或未提出加固效果要求,扣3~5分; 对非常见的地下水处理方案及措施,设计文件未要求进行现场试验确定具体施工参数,扣2分 标准扣减实得分数 分数 分数 4 5 10 5 设计质量 地下水处理 对地层承载力不满足要求的部位未采取地基加固改良等不良地质和特殊性岩土 措施,扣3~5分 对岩溶、瓦斯、湿陷性黄土、断层、流沙、易液化地层、易突涌地层、膨胀性地层以及其它不良地质和特殊性岩土未采取有效的应对措施,扣1~3分 对高风险不良地质未要求采取施工详细勘察或超前探测措施的,扣2分 5 6 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 不满足限界提资要求,扣5分 采用线路资料不准确,扣3~5分 主体结构在水平、立体交叉部位未进行加强处理,扣3~5分 对复杂节点、结构变化等受力复杂部位未进行详细设计,标准扣减实得分数 分数 分数 7 暗法 结构与防水 一扣3~5分 般对施工过程中影响结构整体稳定性的重点环节未采取合要理、有效的结构处理措施,扣5分 求 施工工法、施工步骤和工序转换不合理,扣3~5分 结构耐久性设计不准确、不完整,扣3~5分 结构防水方案不合理或存在遗漏,扣3~5分 采用沉管、顶进等其它施工方法结构设计但存在设计问题的,参照本检查项目明挖、盾构法扣分规则,扣1~10分 设计图纸质量不满足要求,扣2分 围护结构及支撑体系不满足结构稳定性、强度、刚度等要求,扣10分 基坑变形控制等级、围护桩位移等指标选择不合理,扣1~3分 基坑内支撑横向或纵向布置不合理,扣2分 明挖基坑 对平面不规则基坑未考虑合理应对措施,扣2分 桩墙围护结构嵌固深度选择不合理,扣5分 未对围护结构桩墙提出质量检测要求,扣2分 盖挖逆作法中间竖向支撑系统选型或结构方案不合理,扣1~3分 未提出基坑内支撑防坠落措施,扣2分 活络头锁定方式不合理,易造成偏压、卸压、失稳等不利影响,扣2分 未提出施工荷载要求,扣2分 未提出施工步序或步序不合理 浅埋暗挖施工设计未提出拆除临时支撑的措施和间距要暗挖开设马头门、断面变化处、风道进站、初支拆除和挖求,扣2分 隧二衬扣拱等关键节点未提供详细设计措施、参数或不完善,道 扣3~10分 暗挖设计未提出动态管理措施,扣3分 25 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未针对地质条件提出盾构机选型要求,扣5分 标准扣减实得分数 分数 分数 盾法隧道 穿越水体或其它重要风险源时盾构隧道覆土厚度不够且盾构进出洞和始发段未提出控制措施要求,扣2分 管片的连接、防水和注浆措施不完善,扣1~3分 联络通道等附属结构加固措施不合理或开洞等节点措施不完善,扣1~3分 未对工程风险源进行辨识和分级,并采取相应的技术措施,扣1~3分 构未采取措施,扣2分 风险工程设计8 及 抗震专项设计 设计方案未遵循合理规避风险的原则,扣2分 对高风险工程未进行专项设计,扣5分 高风险工程及影响结构安全关键环节排查不全面(周边建构筑物、管线),相应专项设计内容不全面,扣1~3分 专项设计内容深度不满足要求,扣2分 专项设计未能与主体工程同步设计,扣2分 未要求对周边重要建构筑物进行现状评估,或未按照评估结果提出针对性措施,扣1~3分 未按照要求进行抗震专项设计,扣5分 未对支护结构、周围岩土体及工程周边环境进行监测设计,扣5分 工程监测项目和监测点布设不满足规范规定,扣1~3分 未明确监测项目的控制值或控制值确定不合理,扣1~3分 5 9 监控量测 未根据工程特点、监测项目控制值和施工经验等制定监测预警等级和预警标准,扣5分 未按规定对工程周边环境监测控制标准组织专家论证,扣3分 高风险工程监测控制指标未分解到施工各主要工序,扣1分 对复杂节点未提出针对性监控量测要求,扣1分 5 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 内部审核制度不完善,扣5分 内部各级复、审核卡不齐全,扣3分 内部评审、方案会审记录不齐全,扣1分 专业间互提资料单不齐全,扣2分 内部各级复、审核意见落实不全面,扣3分 文件的签署、专业会签不完整,扣2分 结构计算书签字不全或不满足相关要求,扣2分 未对高风险工程专项设计方案进行专家论证,扣5分 未对高风险工程周边环境监测项目及其变形控制指标进行专家论证,扣3分 未按要求进行抗震专项设计论证,扣2分 外部审查意见中影响设计方案的关键意见未落实且未说明理由,扣5分 施工图设计未说明初步设计专家意见(包括其它评审意见)的执行情况,扣1~3分 未按照要求执行设计交底制度,或者设计文件交底未形成文字记录,缺少各方签字盖章,扣1~3分 未按照要求执行图纸会审制度,或者图纸会审意见未回复,缺少各方签字盖章,扣1~3分 设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质量的内容,扣3~5分 设计文件交底未说明主要施工注意事项,扣1~3分 标准扣减实得分数 分数 分数 10 内部审核 5 外部11 审查确认 5 12 设计交底 5 设计 13 服务 设计变更 设计变更未履行规定的程序,或者施工图设计发生重大变更,未按有关规定重新报审,扣5分 工程设计条件发生变化时变更设计不合理、不及时,扣3~5分 设计变更未按照要求进行审核程序和签章的,扣1~3分 指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商,扣5分 未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的问施工配合 题,或者未到现场跟踪施工,扣5分 委派到施工现场的专业技术人员不能及时解决与设计有关的问题,扣3~5分 施工配合未留有相关记录,扣1~3分 5 14 5 合计分数 100 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准扣减实得分数 分数 分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表4 监理单位质量安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查 检查内容与评分标准 号 项目 超出单位资质等级许可范围承揽业务,扣5分 存在转让业务行为,扣5分 与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或利害关系,扣5分 未按合同约定建立项目监理机构,扣3~5分 总监理工程师未具备注册执业资格,扣5分 未按要求配备专职安全监理人员,扣3分 未按规定配备其他专业监理工程师和监理员,扣2~5分 资质 资格 及 管理 制度 未经建设单位书面同意,调换总监理工程师或总监理工程师同时在其他建设工程监理合同中兼任,扣5分 其他监理人员的任命、聘用(调换)手续不符合规定或合同约定,扣2~5分 未组织开展监理人员年度安全质量教育培训、交底,扣2分 未建立安全质量监理制度或监理责任制,扣3~5分 法律、法规、规章、规范性文件规定的监理单位安全质量责任未在责任制中落实,扣4分 岗位职责不明确或人员不清楚自己职责,扣2~3分 法定代表人未签署授权书或项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书,扣3分 总监理工程师未在岗履职,扣5分 其他监理人员不在岗履职,扣2~5分 未按规定编制、审批监理规划或专业性较强的、危险性较大工程、“四新”工程的专项监理实施细则,扣4分 监理规划、监理实施细则的针对性、操作性不强,或未根据监理 规划 与 实施 细则 工程、法规标准的变化及时修订,扣2分 实施细则的安全、质量风险控制内容不全,或实施细则审批后未对监理人员进行交底,扣2~3分 监理实施细则未明确主要危险源、重要(关键)部位/环节及其控制措施,扣3分 未编制旁站监理方案或旁站项目不全面,扣3分 监理规划、实施细则存在违反规范标准或其他明显错误,扣1~2分 4 5 标准分数 扣减分数 实得分数 1 2 .

整理文档

序号 检查 项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 3 未审查施工分包单位资质、安全生产许可证和检测、监测单资质位的资质,扣2~4分 资未按规定、合同约定审查施工总包或分包单位的项目机构与格人员配备(数量与专业),扣3分 审未审查应持证人员的资格证,扣4分 查 现场未审查特种作业人员操作资格证,扣4分 未审查施工项目质量保证体系、安全管理体系(含应急预,扣5分 制案)度 未审查分包合同、租赁合同的安全质量管理责任条款,扣2~3审分 查 经审查的制度或合同仍有不符合安全质量管理规定,扣1~3分 主要监理人员(总监理工程师、总监理工程师代表、专业监文件审查 理工程师)未参加勘察、设计、工程周边环境交底,或设计图纸会审、超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案专家论证会,扣2~5分 未对施工单位报送的“四新”的质量认证材料和相关验收标方准的适用性进行审查、签认,扣5分 案 未按要求审查施工组织设计的安全质量技术措施、危险性较审大分部分项工程专项方案、工程周边环境专项保护方案、测量查 和监测方案、质量缺陷与质量通病防治方案、施工项目标准化实施方案和项目标准化自评材料,以及施工用电方案、应急预案,扣5~8分 对方案的针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确、具体的审查结论,扣2分 已审查的方案不符合安全质量强制性标准,扣4~8分 费未按规定对安全生产文明施工措施费用等保障工程质量安用 全所需的费用的拨付进行检查,扣2~3分 核查 未按规定对保障工程质量安全所需的费用的使用进行审核,扣2~3分 现场检查 日常 巡视 监理单位未按规定定期检查,扣2分 总监理工程师未按规定现场带班,扣3~5分 未按规定开展安全质量日常巡视和检查,扣8分 巡视或检查内容不符合有关规定,扣3~4分 未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况,扣3分 未审查安全防护措施费使用计划,扣2分 4 4 5 5 10 6 3 7 8 .

整理文档

序号 检查 项目 检查内容与评分标准 巡视、检查监理日志记录不真实、不全面,扣1~2分 标准分数 扣减分数 实得分数 8 旁质量安全实施监理,扣5分 站 未按实施细则开展监理旁站工作,对重大风险源项目施工过监理 程中未进行旁站,扣5分 旁站监理记录不全面、不真实,扣1~2分 未按经审查批准的施工图设计文件(设计变更文件)对施工5 未审查施工单位提供的工程材料、构配件、设备质量证明文件,扣3~5分 材未按规定对建筑材料、构配件和设备在进场、使用前进行检料设查签认或见证送检,扣3~5分 备未对施工起重机械安装、拆卸前的告知、安装使用的备案登查记等情况进行查验,扣3~5分 验 未按规定对大型设备(如盾构机、起重机械、架桥机)的现场安装、调试进行监理、参加验收,扣3~5分 未配备满足监理工作需要的检测设备和工具,扣2分 查核10 与验收 未按规定、监理合同约定对工程材料、施工质量进行平行检平行验,扣2分 检委托平行检验的机构未具有相应的工程检测资质,扣2分 验 委托平行检验的机构与施工单位有隶属关系或其他利害关系,或为承担施工质量检测的机构,扣2分 测量监理工程师未参加监测点的验收或未检查初始值的获取,扣3分 测未定期检查测量设备检定证书,或监测点、测量控制桩的布量、置和保护情况,扣3分 监未及时复核施工控制测量成果、查验施工测量放线成果,或测 未及时比对、分析施工监测与第三方监测数据及巡视信息,扣查5分 核 未发现测量、监测严重异常情况或发现后未及时反馈、督促处理,扣3~5分 9 5 2 11 5 .

整理文档

序号 检查 项目 分 检查内容与评分标准 未督促施工单位对施工现场安全防护设施进行验收,扣10未组织工程重要部位和环节的施工前条件验收,扣3~6分 对涉及结构安全和使用功能的分部工程,未督促施工单位按规定进行抽样检测(功能试验),扣5~10分 标准分数 扣减分数 实得分数 12 查未及时组织各种隐蔽工程与检验批、分部、分项工程验收和核验单位工程预验收,或总监未参加竣工验收,扣5~10分 验收 验收程序不符合规定,存在问题未要求整改,验收结论不正收 确,扣5~10分 将不合格建筑材料、构配件、设备或(隐蔽、分部分项、项目)工程按照合格签认,扣10分 与建设单位或施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量,扣10分 在施工安全或工程质量必要条件不满足的情况下签发开工令,扣5分 对违反安全、质量管理法规或操作规程的行为不及时制止,扣7分 对现场未按已审批通过方案施工不及时制止,扣7分 对不合格的建筑材料、构配件、设备未责令核验、整改或未见证退场,扣5分 未能发现严重安全隐患或质量缺陷,或不合格材料已经使用于工程,扣5~7分 对质量安全事故隐患未要求责任单位整改,情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位,扣5~7分 施工单位对质量安全事故隐患拒不整改或不停止施工的,未及时向有关主管部门报告,扣5~7分 未及时上报安全、质量事故或重大安全险情,扣7分 事故发生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场,或总监未及时签发工程暂停令,扣5~7分 未督促施工单位落实安全质量监督机构、建设单位或监理单位的整改要求(指令),或未对整改落实情况进行复查,扣3~5分 未按规定召开工地例会和专题会议协调解决质量安全问题,协调 管理 扣3~5分 未按合同约定对所监理的两个以上在同一区域作业的施工单位的安全质量管理进行协调,扣3~5分 10 13 问题 处理 7 14 5 .

整理文档

序号 检查 项目 检查内容与评分标准 所监理的两个以上单位在同一区域作业时现场杂乱无序或(半)成品保护不到位,且监理未督促整改,扣2~3分 监理工程师或总监理工程师未按规定对监理文件资料进行签认,扣2分 未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理报表,扣1分 上报资料内容不详实或与实际不符,扣1~2分 未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案,扣2分 未检查施工单位施工验收档案,扣2分 标准分数 扣减分数 实得分数 15 档案 管理 2 16 监理 效果 所辖工地施工单位本次工程安全、质量检查得分总和20%2 20 100 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;

5、“监理效果”反映的是监理单位的监理工作绩效,按所监理工程的施工单位安全、质量检查合计得分的一半以20%的比例计入监理检查得分的总分数中。

.

整理文档

附表5 施工单位安全检查评分汇总表

工程名称 施工单位 监理单位 建设单位 检查项目 检查合计(100分) 评价意见: 检查单位 检查人员 检查日期 安全 管理 (10分) 文明 施工 (10分) 脚手架 (7分) 工程地点 项目经理 项目总监 业主代表 基坑支护/模板工程 (12分) 矿山法(12分)/盾构法(8分)隧道 (合20分) 安全 防护 施工 用电 建筑面积 造价 联系电话 联系电话 联系电话 塔吊/龙门吊/物料提升机 (7分) 起重 吊装 进度 施工 机具 其他 专项 (8分) (10分) (8分) (5分) (3分) 说明:1、汇总表满分100分;

2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值×该项检查评分表实得分值/100; 3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和×100; 4、其他专项:轨行区施工、人工挖孔桩施工、架桥机及架桥作业、特殊气候施工等。

.

整理文档

附表5.1 安全管理检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证,扣10分 项目经理未持安全生产考核合格证上岗,扣5分 违反规定调换项目经理或项目经理同时在其他工程项目兼任,扣5分 项目部未按要求组建安全生产领导小组或项目安全专职单位资质 1 与 人员资格 管理机构,扣10分 未明确质量安全管理标准化自评部门,扣5分 未按规定或合同约定配备项目安全管理人员,扣10分 安全管理人员未持安全生产考核合格证,扣5分 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班,扣3~8分 安全管理人员未到岗履职,扣3~6分 特种作业人员未持有效证件上岗,扣10分 监测人员的配备不能满足工程需要,扣5分 盾构机司机上岗前未经(施工单位)实际操作考核合格,扣2~5分 责任制度 2 与 目标管理 未建立安全生产的责任制或考核奖罚制度,扣5分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 未制定安全管理目标及其考核制度,扣4分 目标未分解或未量化,扣3分 考核制度未有效落实,扣3~5分 使用未经审查合格的施工图设计文件施工,扣10分 未编制施工组织设计或施工组织设计未落实保障施工安全的设计措施,扣10分 施工组织设计未按规定进行审核、审批,扣10分 施工进度计划不合理,存在盲目压缩工期,扣5分 施工3 组织设计 施工组织设计的安全技术措施不全面或针对性不强,扣5~8分 工程条件发生变化,不能指导施工时,未修改施工组织设计,扣5分 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品,扣10分 未与施工组织设计同步编制标准化实施方案,扣5分 对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料,未进行技术论证,扣5分 10 5 10 标准扣减实得分数 分数 分数 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未制定安全技术交底制度,扣2分 未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业标准扣减实得分数 分数 分数 安全4 技术 交底 场所显著位置,扣2~3分 项目技术人员(专项施工方案编制人员)未就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底,扣3分 交底针对性不强或不全面,扣2分 无书面安全技术交底或交底双方未签字,扣3分 未建立安全生产教育制度,扣5分 未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育,扣10分 未对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒(窒息)等事故应急救援知识,扣3~5分 安全教育档案不全,扣2~3分 未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求,扣3~5分 未建立班前安全活动制度,扣3分 无班前安全活动记录,扣2分 未进行主要风险公示,扣3分 有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志,扣5分 进行高处作业、有限空间作业、设备调试等危险作业时,未设明显标识、正确显示工作状态,扣5分 在隐患没能及时整改的场所未设置隐患告知牌,扣3分 未建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度(包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可),扣5分 未按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收,扣5~10分 10 5 安全教育5 和 班前活动 6 作业管理 未按要求进行现场安全防护、消防设施验收,扣4分 危险性较大分部分项工程施工时无专职安全管理人员现场监督,扣5分 存在违规作业或违章指挥现象,扣5~10分 工程(临时)停工前未进行风险评估并落实相应措施,或复工前未进行安全检查,扣5分 10 .

整理文档

序号 检查项目 分 检查内容与评分标准 未建立安全检查制度、事故隐患排查治理制度,扣5~10企业负责人或项目经理未按规定带班检查(生产),扣5~8分 标准扣减实得分数 分数 分数 7 安全检查 未有效开展日常、定期、季节性安全检查(隐患排查)或安全专项整治,扣2~5分 未按规定开展安全管理标准化自评,扣3分 对发现的事故隐患未按(责任、时限、措施、资金、预案)“五到位”原则落实整改,每项扣2~5分 未建立安全检查档案(事故隐患排查治理台账),扣5分 施工前未核查工程周边环境,扣5~10分 核查结果与建设单位提供的资料不符时未反馈给建设单位,扣3分 10 工程8 周边环境保护 对施工影响范围内的重要建(构)筑物、管线未采取专项防护措施,扣10分 未按规定与受施工影响管线的管理单位签订管线保护协议,扣10分 未在现场标识地下管线安全保护范围并竖立警示标志,扣2分 在管线安全保护范围内施工前未核查开工条件,扣5分 10 安全9 防护用品管理 未建立安全防护与职业卫生用品管理制度,扣3分 未向作业人员提供合格的安全防护或职业卫生用品,扣5分 未建立安全防护与职业卫生用品管理档案,扣3分 未按规定进行专业分包,或存在转包或违法分包,扣10分 施工总包单位与分包单位的安全责任不明确,扣5分 与机械设备、施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能与质量安全要求,扣5分 专业分包合同未经建设单位认可,扣5分 分包合同未按规定向建设行政主管部门备案,扣2分 分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员,扣5分 分包单位“三类”人员资格不符合要求,扣2~3分 分包单位管理人员未到岗履职,扣5分 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育,或未对劳务作业进行安全管理,扣3~5分 未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议,10 5 分包管理 10 与 协调管理 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 或未明确双方专职安全管理人员,扣5分 未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明标准扣减实得分数 分数 分数 11 费用管理 施工措施费使用计划,扣2分 未按规定使用安全文明施工措施费,或未建立费用登记台账,扣5分 未按规定编制、评审、备案、发布安全事故综合应急预案、项目应急预案和现场处置方案,各扣5~7分 预案、方案不全面、针对性不强,扣3~5分 未组织预案演练,扣5~8分 演练流于形式或演练频次不足,扣3分 未对预案进行定期评估,或出现规定情形时未对预案进行修订,扣3分 未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣3分 未建立或未及时更新应急物资、集结路线图,扣3分 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等资源,或未及时更换(置换)已失效的应急资源,每项扣2分 未设置应急逃生通道或通道被堵塞,扣5~7分 事故、险情发生后未立即启动应急预案,扣7分 未建立事故报告与调查处理制度,扣3分 5 12 应急管理 7 13 事故管理 事故、险情发生后未按规定报告,扣3分 未落实事故调查报告提出的处理意见和防范措施,扣3分 未建立事故管理档案,扣2分 3 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.2 文明施工检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查项目 号 检查内容与评分标准 无文明施工专项方案,扣8分 文明施工管理目标或措施不明确,扣3~5分 文明施工专项方案基本内容(节地、节能、节水、节材、环保、水土保持和场地封闭、临时设施、公共安全与职业健康卫生等)1 施工方案 有缺项,扣4分 未实行用水计量或用电计量管理,扣5分 生产、生活用水未采用节水型生活用水器具,扣4分 未建立可回收再利用物质清单,扣5分 现场未定期检查文明施工实施情况,扣5分 主城区内工地周围未按规定设置封闭围挡,扣8分 其他区域工地周围未按规定设置封闭围挡,扣5~8分 2 现场围挡 围挡不坚固、不稳定,扣6~8分 围挡高度不够或未沿施工现场四周连续设置,扣 3~5 分 围挡不整洁、不美观,扣 2~3 分 施工现场进出口无大门,扣5分 在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开,扣3分 3 封闭管理 无门卫或出入人员、起重机械未登记,扣5分 进入施工现场的人员未持有效证件,每人扣2分 进入施工现场的移动式起重机无项目部的准入证,扣5分 占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、4 交通疏导 文明施工用语等施工标志,扣 3 分 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯,扣 5 分 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志,扣3分 施工现场未按规定安装视频监控装置,扣3分 出入口和主要道路未做硬化处理,扣3~6分; 道路不畅通,扣3分; 无排水设施或排水不通畅,扣4分 5 施工场地 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水(河)道的措施,扣5~10分 施工现场土方作业、裸露场地等无防止扬尘措施,扣5~6分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路,或运料 未按当地规定遮盖,扣5~7分 10 5 8 8 8 标准分数 扣减分数 实得分数 .

整理文档

序检查项目 号 检查内容与评分标准 在噪声敏感区内未采取降噪措施将噪声控制在限值以下,扣5分 现场随意大小便,扣2分 现场随意吸烟,扣2分 建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放,扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌,扣2分 堆放不整齐,扣3分 未做到工完场地清,扣3分 建筑垃圾未及时清理、有序堆放,扣3分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房,或库房安全距离不符合规范要求或未采取防火、防渗措施,扣5~8分 水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料未密闭存放或未采取覆盖等措施,扣3~5分 施工现场未按规定使用预拌混凝土或预拌砂浆,扣5分 现场搭建宿舍等临时设施不符合结构安全要求,扣8分 施工现场使用的装配式活动房屋无产品合格证,扣8分 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,扣8分 办公、生活区未与施工作业区可靠分隔,扣8分 项目部未设置民工业余学校,扣4分 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求,扣 3 分 标准分数 扣减分数 实得分数 6 材料管理 8 办公 7 与 住宿 无保暖隔热、消暑、防煤气中毒、定期消毒、防蚊虫叮咬等措施 ,扣3~5 分 宿舍未设置可开启窗户,通风、采光差,不整洁,扣 2分 宿舍无床铺,或生活用品放置混乱,扣 3 分 宿舍内使用明火,扣5分 宿舍、办公室私拉乱接电源,使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具,扣5~8分 周围环境不卫生、不安全,或裸露场地未及时绿化,扣 3 分 未明确卫生责任人并设置标牌,扣3~5分 施工现场未制定消防安全管理制度,或内容不完善,扣5~10分 施工现场建筑构件(金属夹芯板材)燃烧性能等级未达A级,8 8 现场防火 扣10分 施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合防火规范要求,扣10分 宿舍区消防疏散通道被占用或堵塞,扣10分 10 .

整理文档

序检查项目 号 检查内容与评分标准 施工现场灭火器材布局、配置不合理,扣5分 未按规定办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分 现场重点防火部位未设置防火警示标识,扣2~5分 未对从事有火灾危险的作业人员在作业前进行技术交底,扣6分 未落实消防安全检查,扣5~8分 未定期组织火灾疏散演练,或人员不会正确使用灭火器,扣5分 标准分数 扣减分数 实得分数 9 综合治理 未建立治安保卫制度,责任未分解到人,扣3~5分 治安防范措施不力,扣3~5分 大门门头未设置企业标志,扣3分 5 10 现场标志 大门口处设置的公示标牌内容不全,扣3~5分 无绿色施工警示标识或职业卫生、安全警示标志,扣 5 分 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣 5 分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求,扣10分 炊事员无健康证,扣10分 食堂无责任制和卫生管理制度,扣5分 食堂燃气瓶(罐)未单独设置存放间或存放间通风条件不好,或未加装燃气报警装置,扣4分 食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖,无排烟、隔油设施,扣2~5分 食堂生熟食未分开,或无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施,扣2~5分 食堂食物留样不足48小时或未做好留样记录,扣3分 不能保证供应卫生饮水且饮水安全管理不到位,扣5分 厕所不符合卫生要求,扣4分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣5分 生活垃圾未及时清理并装入容器,扣3~5分 食堂的炊具、餐具或公用饮水器清洗消毒不及时,扣3分 无保健医药箱,扣 5 分 8 11 生活设施 10 12 保健急救 无急救措施和急救器材,扣 6分 无经培训的急救人员,扣 4 分 未开展卫生防病宣传教育,扣 4 分 6 .

整理文档

序检查项目 号 检查内容与评分标准 无防噪音、防废气排放、防光污染等其他环保措施,扣 5 分 未按设计措施进行古树名木或文物保护,扣5分 夜间未经许可施工,扣 6 分 现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质或其他废弃物,扣 5 分 未建立其他施工不扰民措施,扣 3 分 工程竣工后未在规定时间内拆除临时设施或恢复道路,扣3分 标准分数 扣减分数 实得分数 13 和谐社区 6 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(合计得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分 1 施工方案 架体结构设计未进行设计计算,扣10分 架体搭设超过一定规模,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10分 立杆底部缺少底座、垫板(砼基础除外)或垫板的规2 立杆基础 格不符合规范要求,每一处扣2分 未按规范和专项施工方案设置纵、横向扫地杆,扣5~10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分 未采取排水措施,或基础积水,扣8分 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每架体与建3 筑结构拉结 处扣2分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分 搭设高度超过规范要求的双排脚手架未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求,每处扣2分 4 杆件间距与剪刀撑 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求,每处扣2分 10 10 10 10 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣7~10分 脚手板规格或材质不符合要求,扣7~10分 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 5 脚手板与 防护栏杆 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣7~10分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分 作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣5分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分 双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣1分 单排脚手架横向水平杆插入墙内深度小于规定值,每处扣2分 纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求,每处扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣4分 杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣2分 扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m,每处扣2分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下10 6 横向水平杆设置 10 7 杆件连接 10 8 层间防护 每隔10m未采用安全平网封闭,扣10分 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣10分 钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣5分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分 未设置人员上下专用通道,扣5分 通道设置不符合要求,扣1~3分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分 10 9 构配件 材质 通道 5 10 5 11 验收 10 评价意见: 检查人员: 检查日期: .

整理文档

说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.4 碗扣式钢管脚手架检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查检查内容与评分标准 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分 1 施工方案 专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证,扣10分 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分 架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣10分 2 架体架体底部未按规范要求设置底座(砼基础除外),每处扣1架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分 未采取排水措施,或基础积水,扣8分 架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分 3 架体稳定 连墙件未采用刚性杆件,扣10分 未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑,扣5分 专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处,每处扣2分 专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分 立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣10分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置4 杆件锁件 纵、横向水平杆,扣10分 架体搭设高度超过24 m时,顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆,扣10分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求,每处扣1分 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣7~10分 5 脚手板 脚手板规格或材质不符合要求,扣7~10分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分 6 架体防护 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣7~10分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分 10 10 10 10 基础 分 10 10 标准扣减 实得 号 项目 分数 分数 分数 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣3分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭,扣5分 标准扣减实得分数 分数 分数 构配7 件 材质 8 荷载 9 通道 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣10分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分 施工荷载超过设计规定,扣10分 荷载堆放不均匀,每处扣5分 未设置人员上下专用通道,扣10分 通道设置不符合要求,扣5分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,或架体搭设完10 10 10 10 验收 毕未办理验收手续,扣10分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

10 100 3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.5 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 施工方案 检查内容与评分标准 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分 脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10分 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求,每2 架体基础 处扣2分 架体立杆底部未按要求设置可调底座,每处扣1分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分 未采取排水措施,或基础积水,扣8分 架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分 3 架体稳定 连墙件未采用刚性杆件,扣10分 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑,扣5分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处,每处扣2分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分 架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣2分 4 杆件设置 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆,扣10分 双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆,扣5~10分 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣7~10分 5 脚手板 脚手板规格或材质不符合要求,扣7~10分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分 10 10 10 10 10 标准扣减 实得 分数 分数 分数 1 .

整理文档

序检查号 项目 10分 6 架体防护 检查内容与评分标准 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣7~作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣3分 作业层脚手板下为采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭,扣5分 标准扣减 实得 分数 分数 分数 10 7 杆件连接 构配立杆竖向接长位置不符合要求,扣5分 剪刀撑的斜杆接长不符合要求,扣5~10分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分 未设置人员上下专用通道,扣10分 通道设置不符合要求,扣5分 脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,或脚手架搭10 8 件 材质 10 9 通道 10 10 验收 设完毕未办理验收手续,扣10分 验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

10 100 3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.6 满堂式脚手架检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 1 施工方案 检查内容与评分标准 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分 架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣10分 2 架体基础 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣10分 架体底部未按规范要求设置底座,每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分 未采用排水措施,或基础积水,扣5分 架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,3 架体稳定 扣10分 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10分 架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施,扣10分 杆件锁件 架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求,扣10分 杆件接长不符合要求,每处扣2分 架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求,每处扣1分 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5分 5 脚手板 脚手板规格或材质不符合要求,扣5分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣10分 6 架体防护 构配7 件材质 8 荷载 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣5分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣10分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分 架体的施工荷载超过设计和规范要求,扣10分 荷载堆放不均匀,每处扣5分 未设置人员上下专用通道,扣10分 通道设置不符合要求,扣5分 10 10 10 10 10 10 10 10 标准扣减实得分数 分数 分数 4 9 通道 10 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6分 标准扣减实得分数 分数 分数 10 验收 架体搭设完毕未办理验收手续,扣6分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分 10 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

100 3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.7 模架工程安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审批,扣15分 专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 1 施工方案 对没有采纳专家意见未说明理由,扣5分 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式或未根据混凝土施工工艺制定针对性安全措施,扣8分 专项施工方案无支架体系结构设计计算书,扣8分 施工方案无针对性 ,扣5分 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣6分 模板、钢管、主(次)楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不2 材料材质 符,扣4~8分 钢管壁厚不符合要求,扣5~10分 杆件弯曲、变形、锈蚀,扣5~10分 立杆、移动模架的基础承载力不符合方案要求,扣7分 3 地面立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求,每基础未设排水措施,或基础积水,扣5分 主(次)楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符,扣3~5分 立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符,每处扣8分 不按规定设置纵向、横向及水平剪刀撑,或纵横向扫地杆,每处扣3分 不按规定高度作整体加固具备连墙或抱柱条件的而未落实,扣3分 支撑系统 4 或 桥墩立模 立杆垂直偏差超过规定,每处扣5分 梁、板下立杆未采用横杆连接成整体,每处扣3分 立杆顶托、底托或自由端超过规范要求,每处扣2分 杆件对接或搭接错误,每处扣2分 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件,扣6分 脚手架组装不牢、连接件紧固不合要求,每处扣3分 支架与外架、防护架、作业平台连接,每处扣10分 立模钢模板、连接螺栓型号与方案不符,扣10分 钢模板连接、钢模板与基础连接的螺栓数量不足,每缺1个扣5分 未按方案要求设通行门洞,或通行门洞无防撞设施、限高、限宽、警示标识,扣5分 10 基础 处扣3分 7 10 15 标准扣减实得分数 分数 分数 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 移动模架或挂篮安装前未对重点部位焊缝进行无损探伤检测,或对明显缺陷未采取处理措施,扣10分 未委托第三方检测机构对移动模架和挂篮进行检测,或检测不合格未采取有效处理措施,扣10分 移动模架拼装作业,支腿、主梁、横联未及时连接,扣6~10标准扣减实得分数 分数 分数 移动5 或 挂篮 分 专项检查,扣5~8分 挂篮拼装未对称进行,构件未及时稳固连为一体,扣10分 挂篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度,或未检查走行、吊挂、模板系统,或未对称移位,扣10分 挂篮移动到位后未及时锚固,或前吊杆、后锚杆的锚固力未调试均匀,或吊杆、锚杆变形,前端限位装置未设置牢固,扣10分 高架桥混凝土现浇前未按方案要求进行预压,扣15分 加压和卸压未按方案进行,扣10分 模板上施工荷载超过规定,扣15分 混凝土浇筑速度超过施工方案限值,扣10~15分 模板上堆料不均匀,扣5~10分 2米以上高处作业无可靠立足点,扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人,扣5分 留有未拆除的悬空模板,扣4分 支架、模板、挂篮拆除顺序不当,扣5分 移动模架拆除时未设缆风绳及临时支撑,扣10分 受力构件的模板拆除前无同条件试件强度报告,扣5分 混凝土强度未达规定值提前拆模,扣10~15分 多层结构施工中,板、梁作为上层结构支架基础时,上层结构混凝土未达到规定强度,板、梁的支撑提前拆除,扣10~15分 模板拆除未采取有效防护措施,扣5分 大模板存放无防倾倒措施,扣3分 模板存放不整齐、过高等不符合安全要求,扣1~2分 木模、方木等存放无防火措施,扣2分 未按规定设置爬梯(专用扶梯)、人行通道,扣5分 爬梯(专用扶梯)、人行通道不符合规定,扣3分 5 3 15 15 10 模架 移动模架过孔前未对受力构件、油路、电路、行走系统进行6 施工荷载 7 支拆模板 8 模板存放 上下通道 9 .

整理文档

序检查号 项目 关键10 节点验收 合计分数 评价意见: 检查内容与评分标准 模板(移动模架、挂篮)安装后未验收,扣10分 验收单无量化验收内容,扣5分 模板(移动模架、挂篮)拆除前未办理审批手续,扣10分 标准扣减实得分数 分数 分数 10 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.8 施工用电安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序 检查 号 项目 检查内容与评分标准 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的距离小于安全距离又无防护设施,扣10分 防护设施与外电线路的安全距离及搭设不符合规范要1 外电 防护 求,扣5~10分 在线路下方进行起重作业或搭设临时设施(堆物),扣10分 未经建设单位或其他施工单位同意,从车站或隧道供电线路接线,扣5分 施工现场低压配电系统未采用TN~S接零保护系统,扣10分 专用保护零线设置(含引出位置、材质、规格、颜色标识等)不符合要求,或线上装设开关、熔断器、与工2 接零保护系统 作零线混接,扣5~8分 工作接地或重复接地(设置、安装、材料、接地电阻)不符合要求,扣5~8分 电气设备未接保护零线或接零保护不符合要求,扣3~5分 突出设施防雷措施不符合规范(或设计)要求,扣2~5分 未按要求使用保护零线,扣10分 线路及其接头不能保证机械强度和绝缘强度,扣5~10分 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求,扣5~10分 3 配电 线路 电缆沿地面明设、沿脚手架、树木等敷设,或其他敷设不符合规范要求,扣5~10分 线路敷设的电缆线老化、破皮未包扎或破损严重未及时更换,扣5~10分 室内明敷主干线距离地面高度小于2.5m,每处扣2分 存在乱拉乱接或架空缆线上吊挂物品现象,每处扣2分 4 配电箱 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,扣2020 10 10 10 标准扣减实得分数 分数 分数 .

整理文档

序 检查 号 项目 开关箱 分 检查内容与评分标准 标准扣减实得分数 分数 分数 开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵,每处扣5分 箱体及箱门未做接零保护,每处扣5分 闸具损坏、闸具、垫板材质不符合要求,每处扣5分 配电箱的电器安装板上未正确设置N线端子或PE线端子板,每处扣5分 箱体结构、材料、箱内电器元件设置不满足规范要求,每处扣5分 开关箱违反“一机 、一闸、一箱、一漏”,每处扣2分 配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣2分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作,每处扣2分 电箱内布线混乱或配出线无护套保护,每处扣2分 配电箱无系统接线图和分路标记,每处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施,每处扣2分 漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏,每处扣5分 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求,每处扣2分 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求,每处扣2分 照明变压器未使用双绕组型安全隔离变压器,扣10分 照明未采用专用回路或专用回路无漏电保护装置,扣5分 (地下暗挖、潮湿等)特殊场所未按规定使用24V及5 现场 照明 以下安全电压,每处扣5分, 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣5分 手持照明灯具未使用36V以下电源供电,扣10分 灯具金属外壳未作接零保护,每处扣2分 未按照要求在阴暗作业场所、通道口设置照明或应急疏散照明,每处扣2分 6 电器 装置 电器具安全距离、爬电距离不符合要求,每处扣3分 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求,每处扣3分 10 10 .

整理文档

序 检查 号 项目 检查内容与评分标准 闸具不具备过载、短路功能,每处扣5分 用其他金属丝代替熔丝,扣5分 使用国家已淘汰产品,扣5分 电器装置损坏未及时更换或未停止使用,扣5分 配电室未采取防雨和小动物侵入的措施,扣5分 配电室门开启方向不符合规范,每处扣2分 配电室建筑、室内电气设备布设不符要求,扣3分 未设警示标志或消防设施布置图、工地供电平面图和系统图,扣2分 地面未铺绝缘垫,扣3分 发电机组电源未与外电线路电源实行连锁,扣5分 发电机组未设置接地装置、实行TN~S接零保护系统,扣5分 标准扣减实得分数 分数 分数 配电室7 与变配电装置 10 配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范要求或仪表、电气元件损坏,扣5分 移动式发电机发电直接供电(中间未实行两级保护),扣5分 发电机组未配置双掷开关,扣2分 电缆(线)截面不满足用电设备荷载要求,每处扣2~5分 电气设备无过载、短路保护,每处扣3分 使用大功率、高热量照明灯具且无安全措施,扣3分 电气 8 消防 安全 易燃物质储存、使用场所或可燃气体潜在场所未采用防爆型电气设备,扣3分 电气设备、线路或其接头发热未及时更换处理,每处扣2分 电气线路或设备与可易燃材料无足够安全间距,又无安全措施,每处扣2分 发电机用油桶直接供油,扣5分 未配置适用于电气火灾的灭火器材,扣3分 10 .

整理文档

序 检查 号 项目 分 检查内容与评分标准 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议,扣10未编制施工临时用电组织设计、外电防护专项方案,扣10分 用电组织设计、防护方案缺乏针对性,扣3~5分 用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不符合要求,扣5~8分 临时用电系统投入使用前未按要求进行验收,或验收记录未如实填写,扣5分 未按规定进行接地电阻、绝缘电阻测试和漏电保护器检测,或记录未如实填写,扣3分 标准扣减实得分数 分数 分数 9 用电 管理 10 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.9 安全防护检查评分表

单位名称: 工程名称: 序 号 1 检查项目 检查内容与评分标准 安全帽不符合标准,扣3~5分 安全帽 施工现场不戴安全帽,扣5分 未正确佩戴安全帽,扣2~3分 在建工程外侧未用密目式安全网封闭,扣10分 高架桥面边等临边未使用安全网,扣5分 2 安全网 钢结构、屋面安装未设安全平网,扣5分 安全网规格、材质不符合要求,扣10分 安全网未取得安全标志,扣10分 防3 护用品 电气作4 业防护用品 安全带 高处作业未系安全带,每人扣10分 安全带系挂不符合要求,每人扣3分 安全带不符合标准,每条扣2分 不按规定设置安全绳,扣5分 电焊人员、设备调试人员未按要求穿戴安全防护用品(绝缘手套、绝缘鞋等),扣5分 电焊人员未按要求佩戴护目镜等,扣3~5分 绝缘手套、绝缘鞋不符合标准,或绝缘失效,扣5分 防尘 5 防毒 用品 钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨及其他扬尘作业不戴防尘口罩,每人扣1分 密闭/有限空间作业未配备防中毒/窒息等个体防护装备, 扣5 分 (工作面、上下通道、基坑、沟、槽、竖井、高架桥、屋面、建筑阳台、楼板、站台等部位)临边无防护栏杆,扣10分 高于2.0m的爬梯无防护笼等措施,每处扣3~56 临边防护 分 站台公共区靠轨行区临边或轨行区入口处未按规定设置防护栏杆,扣7分 临边防护措施不符合要求或不严密,每处扣5分 防护设施未形成定型化、工具化,扣3分 在建工程的预留孔洞口、楼梯口、电梯井口、风7 洞口防护 10 5 5 10 10 5 标准扣减实得分数 分数 分数 井口,未采取防护措施,扣10分 防护措施、设施不符合要求或不严密,每处扣510 .

整理文档

序 号 检查项目 分 检查内容与评分标准 标准扣减实得分数 分数 分数 防护设施未形成定型化、工具化,扣3分 未按规定在电梯井内每隔两层(不大于10m)设置安全平网,每处扣5分 未搭设防护棚或防护不严、不牢固,扣10分 防护棚两侧未进行防护,每处扣6分 防护棚宽度不大于通道口宽度,每处扣4分 8 通道口防护 防护棚长度不符合要求,每处扣6分 建筑物高度超过24m,防护棚顶未采用双层防护,每处扣5分 防护棚的材质不符合要求,每处扣5分 移动式梯子的梯脚底部垫高使用,扣5分 一字梯的倾斜度、上部挂靠伸出长度不符合要求,扣5分 9 攀登作业 折梯(人字梯)使用未有可靠拉撑装置,扣5分 梯子的制作质量或材质不符合要求,扣5分 杆上作业攀登脚扣质量不符合标准,扣5分 无可靠立足点,扣5分 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设10 悬空作业 施,扣5分 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备,未经过技术鉴定或验收,每处扣5分 未编制、审批平台专项施工方案,扣10分 操作平台的面积或高度超过规定值,扣6分 移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过规定值,扣10分 11 移动式 操作平台 操作平台的组装不符合要求,扣10分 平台台面铺板不严密,扣10分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯,扣10分 操作平台的材质不符合要求,扣10分 未悬挂验收合格牌,扣3分 物料平台未经设计计算或未编制专项施工方案,扣10分 12 物料平台 物料平台搭设不符合专项施工方案,扣10分 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求,扣8分 10 10 5 5 10 .

整理文档

序 号 检查项目 检查内容与评分标准 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网,扣10分 材质不符合要求,扣10分 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌,扣3分 物料平台堆物超载,扣10分 悬挑式钢平台未经设计计算或未编制专项施工方案,扣5分, 未按方案施工,扣3~5分 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,未设置在建筑物结构上,扣5分 斜拉杆或钢丝绳,未按要求在平台两边各设置两道,扣5分 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板,扣5分 钢平台台面铺板不严,或钢平台与建筑结构之间铺板不严,扣5分 平台上未在明显处设置限定荷载标牌,扣3分 标准扣减实得分数 分数 分数 13 悬挑钢平台 5 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.10 塔吊安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 1 检查项目 限载装置 检查内容与评分标准 起重量器未安装或失效,扣10分 力矩器未安装或失效,扣10分 起升高度限位器未安装或失效,扣10分 起升高度限位器的安全越程不符合规范要求,扣6分 行程2 限位幅度限位器未安装或失效,扣10分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或回行走式塔式起重机未安装行走限位器或行走限位器不灵敏,扣8分 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护或断轴保护装置或保护装置不符合规范要求,扣8~10分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器或止挡3 保护装置 装置或缓冲器、止挡装置不符合规范要求,扣6~10分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或风速仪不灵敏,扣4分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物时未安装障碍指示灯或障碍指示灯失效,扣4分 吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求,扣8分 吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准未更换,或经吊钩、滑轮、4 卷筒与钢丝绳 过焊接处理,扣10分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求,扣4分 滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准未更换,扣10分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准未更换,扣10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求,扣5~8分 安装5 拆卸验收 超出规定使用年限的塔式起重机未进行安全评估,或安全评估不合格继续使用,扣10分 塔吊规格、型号、出厂编号与特种设备制造监督检验编号不一致,扣10分 10 10 10 10 应得 扣减 实得 分数 分数 分数 10 装置 转限位器不灵敏,扣 6分 .

整理文档

序号 检查项目 续,扣10分 检查内容与评分标准 安装、拆卸作业前未向施工安全监督机构办理告知手安装、拆卸单位未取得相应资质,扣10分 未制定安装、拆卸专项方案,扣10分 专项方案未经审批或内容不符合规范要求,扣5~8分 超过一定规模的起重机械安装拆卸工程的专项施工方案未进行专家论证,扣10分 对没采纳的专家意见未进行说明,扣5分 安装、拆卸人员未持特种作业人员操作资格证上岗,扣10分 安装、拆卸现场未安排专人监护,扣5分 未采取有效联络信号,扣7~10分 安装、拆卸现场未设置警戒区域,扣5分 未履行验收程序或验收表未经验收单位责任人签字,扣5~8分 未按规定办理备案、登记手续,扣5分 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置,扣10分 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求,或未进行设计计算和审批,扣 6~8分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算,扣8分 附着装置安装不符合说明书及规范要求,扣6~10分 附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求,扣8~10分 附着装置安装后未验收,扣5分 在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置,扣10分 避雷装置不符合规范要求,扣 5分 基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收,扣10分 应得 扣减 实得 分数 分数 分数 6 附着装置 10 7 防雷 5 8 基础 基础未设置排水措施,扣5分 基础周边未安装防护栏,扣3分 基础使用混凝土的标号不符合要求,扣5分 10 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求未处理,扣10分 应得 扣减 实得 分数 分数 分数 9 结构设施 新旧标准节混用或标准节不满足设计要求,扣10分 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求,扣5分 高强螺栓、销轴、紧固件等主要受力构件的紧固、连接不符合规范要求,扣10分 多塔作业未制定防碰撞专项施工方案,扣5分 10 10 多塔作业 施工方案未经审批或针对性不强,扣1~3分 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求,扣 5分 未针对多台塔吊作业进行安全技术交底,扣3分 动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机,塔身上方悬挂5 11 周边安全 标语牌等,扣5分 塔吊作业覆盖公共设施时无专项安全措施,扣5分 防护措施不符合要求,扣3分 未按规定进行监督检测或检测不合格,扣5分 5 检查检测12 及 维修保养 未制定起重设备检查制度,或未按要求定期对设备进行检查,扣5分 未制定维修保养制度,或未按要求进行定期维修保养,扣5分 维修保养记录不真实,扣3分 无设备运转记录或运转记录填写不真实,扣1~2分 达到报废标准或国家禁止使用时,未报废,扣5分 5 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分

少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算; 5、用电安全检查可采用施工用电安全检查评分表(附表5.8)

.

整理文档

附表5.11 龙门吊安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 龙门吊制造或租赁不符合有关规定或龙门吊质量证明材料不全,扣15分 安装、拆卸作业前未向施工安全监督机构办理告知手续,扣15分 安装、拆卸单位未取得相应资质,扣15分 未制定安装、拆卸专项方案,扣15分 安装1 与拆卸与基坑边安装龙门吊未进行基坑结构安全验算,扣15分 专项方案未经审批或内容不符合规范要求,扣5~10分 安装、拆卸现场地锚、缆风绳等重要保护措施未符合方安装、拆卸人员未持证上岗,扣15分 安装、拆卸作业现场未安排专人监护,扣10分 安装、拆卸现场未设置警戒区域,扣5分 安装后未组织验收或验收表未经责任人签字,扣5~8分 未按规定办理备案、登记手续,扣10分 无起升高度限位器、行走限位器、起重量器或(限位)器失效,扣15分 2 保险装置 未设置紧急断电开关或开关失效,扣10分 紧急断电开关安装位置不当,扣5分 吊钩无保险装置,扣5分 上人爬梯无护笼、无安全门或护笼、安全门不符合要求,扣5分 轨道两侧无缓冲器和端部止挡,扣10分 轨道基础不满足承载要求,已变形或破损,扣15分 轨道与基础间固定方式不符合要求,扣7分 轨道跨距偏差不符合要求,扣7分 3 轨道 轨道弯曲偏差不符合要求,扣7分 轨道接头处高低偏差或左右错位偏差不符合要求,扣5分 轨道接头处间隙过大,扣3分 轨道扭度过大,扣3分 轨顶面或侧面磨损量过大,扣2分 15 15 15 标准分数 扣减实得分数 分数 验收 案,扣10分 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未按要求设置夹轨钳或铁鞋等锚定装置,扣5分 轨道钉、紧固螺栓、挡块、压板、弹条等扣件松脱,每处扣2分 轨道上堆积物料或存有影响安全运行的其他障碍物,每处扣3~5分 电缆盘同步损坏,扣5分 标准分数 扣减实得分数 分数 10 4 电气安全 轨道两端未设接地装置或轨道的接头处未做电气连接,扣5分 在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置,扣10分 避雷装置不符合规范要求,扣 5分 吊钩存在缺陷或危险断面磨损大于5%未更换,扣15分 吊钩5 与钢丝绳 6 结构钢丝绳选用型号不符合规范要求,扣10分 钢丝绳磨损已达到报废标准未更换,扣15分 钢丝绳锈蚀、缺油,扣3~5分 绳卡不符合规定,扣3分 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求未平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求,扣4~10分 高强螺栓、销轴、紧固件等主要受力构件的紧固、连接不符合规范要求,扣5~12分 15 设施 更换,扣12分 12 7 防撞两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间防碰撞措施不可靠,扣3~5分 5 措施 存在交叉作业且无防碰撞措施,扣5分 防护 9 及 警示 作业区域周边无防护栏杆,扣8分 未安装警示灯,或警示灯失效,扣3分 危险部位未设置安全标志,每处扣2分 未按规定检测或检测不合格,扣5分 未制定起重设备检查制度,或未按要求定期对设备进行检查检测 10 及 维修检查,扣5分 未制定维修保养制度,或未按制度进行定期维修保养,扣5分 委托维修保养的无委托合同或被委托单位无相应资质,维修保养记录不真实,扣3分 无设备运转记录或运转记录填写不真实,扣1~3分 5 8 保养 扣4分 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 达到报废标准或国家禁止使用时未报废,扣5分 标准分数 扣减实得分数 分数 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算; 5、用电安全检查可采用施工用电安全检查评分表(附表5.8)

.

整理文档

附表5.12 物料提升机检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 未安装起重量器、渐进式防坠安全器,扣10分 起重量器、渐进式防坠安全器不灵敏或未在有效标定期内,扣10分 安全停层装置不符合规范要求,未达到定型化,扣81 安全 分 装置 未安装自动复位型上、下限位开关,扣10分 上、下限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求,扣8分 未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置,每项扣5分 未设置防护围栏或设置不符合规范要求,扣5分 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求,扣5~10分 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板,每处扣5分;2 防护 设施 设置不符合规范要求,每处扣 2分 停层平台脚手板铺设不严、不牢,每处扣2分 未安装平台门或平台门不起作用,每处扣5分 平台门安装不符合规范要求、未达到定型化,每处扣2分 吊笼门未安装机电联锁装置或机电联锁装置不灵敏可靠,扣10分 附墙架结构、材质、间距不符合产品说明书和规范要求,扣10分 附墙架 3 与 缆风绳 附墙架未与建筑结构可靠连接,扣10分 缆风绳设置数量、位置不符合规范,扣5分 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接,扣10分 钢丝绳直径小于8mm,或角度不符合45~60°要求,每处扣4分 安装高度超过30m的物料提升机使用缆风绳,扣10分 地锚设置不符合规范要求,每处扣5分 10 10 10 应得 扣减 实得 分数 分数 分数 .

整理文档

序号 检查 项目 检查内容与评分标准 吊篮无安全门,扣8分 应得 扣减 实得 分数 分数 分数 4 吊篮 安全门未形成定型化、工具化,扣4分 高架提升机不使用吊笼,扣4分 人员乘坐吊篮上下,扣10分 钢丝绳的规格、固定形式不符合产品说明书及规范要求,扣10分 10 钢丝5 绳及滑轮 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准未更换,扣10分 钢丝绳夹设置不符合规范要求,每处扣5分 吊笼处于最低位置时卷筒上钢丝绳少于3圈,扣10分 未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地,扣5分 基础的承载力、平整度不符合规范要求,扣10分 基础周边未设排水设施,扣5分 导轨架垂直度偏差大于导轨架高度0.15%,扣5分 井架停层平台通道处的结构未采取加强措施,扣8分 卷扬机、曳引机安装不牢固,扣10分 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度,未设置排绳器,扣5分 钢丝绳在卷筒上排列不整齐,扣5分 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接,扣10分 滑轮与钢丝绳不匹配,扣10分 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置,扣5分 曳引钢丝绳为2根及以上时,未设置曳引力平衡装置,扣 5分 卷扬机、拽引机无防雨防护棚,扣3分 10 10 10 基础6 与导轨架 动力 7 与 传动 8 操作棚 通信 装置 避雷 装置 安装 卷扬机未设置操作棚,扣5分 操作棚(防护、可视性等)不符合规范要求,扣3~5分 未按规范要求设置楼层信号联络装置,扣5分 通信装置未设置语音或影像显示,扣3分 位于其他防雷保护范围以外时未设置避雷装置,扣5分 避雷装置不符合规范要求,扣3分 安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可5 9 5 10 5 11 拆卸 证,扣10分 与 未制定安装、拆卸安全专项方案,扣10分 10 .

整理文档

序号 检查 项目 验收 检查内容与评分标准 方案未经审批或内容不符合规范要求,扣5~8分 安装合同未明确安全管理责任,扣5分 安装后未组织验收或验收表未经责任人签字,扣10分 验收表填写不符合规范要求,每项扣2~4分 特种作业人员未持证上岗,扣10分 安装、拆卸作业现场无技术、安全管理人员,扣5分 未按规定检测或检测不合格,扣5分 未制定起重设备检查制度,或未按要求定期对设备进行检查,扣5分 未制定维修保养制度,或未按要求进行定期维修保养,扣5分 维修保养记录不真实,扣3分 无设备运转记录或运转记录填写不真实,扣1~2分 达到报废标准或国家禁止使用时,未报废,扣5分 应得 扣减 实得 分数 分数 分数 检查 检测 12 及 维修 保养 5 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算; 5、临时用电安全检查可采用施工用电安全检查评分表(附表5.8)

.

整理文档

附表5.13 起重吊装安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 危险性较大的起重吊装作业无专项施工方案,扣10分 1 施工方案 方案未按规定审批或方案可操作性不强,扣8分 超过一定规模的起重吊装作业未按规定对专项施工方案进行论证,扣10分 对没有采纳专家意见未进行说明,扣5分 起重机司机未持特种作业人员资格证,扣10分 2 人员配备 未设置专职信号指挥或司索人员,扣10分 大型吊装时未安排专人监护,扣5分 作业人员(包括进场的租赁单位的人员)未经过专门教育和安全技术交底,扣10分 移动式起重机械进场后未组织验收,扣10分 移动式起重机械使用前未进行就位检查,扣5分 起重3 吊装条件验收 吊运体积较大或接近移动式起重设备额定载荷的构件时,配重设置不符合说明书要求,扣10分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求,扣10分 起重机作业地面承载能力不符合说明书要求又未采取有效加固措施,扣10分 地面铺垫措施达不到要求,扣3分 支腿未伸展到位,每处扣2分 索具采用编结连接时,编结部分的长度不符合规范要求,扣10分 4 索具 索具采用绳夹连接时,绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求,扣5~10分 索具安全系数不符合规范要求,扣10分 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求,扣5~10分 起重机吊运构件(设备)前未进行试吊,扣10分 吊运重物起升和下降速度不平稳、均匀,进行突然制动,扣15分 5 操作转向操作不当,一侧回转未停稳时进行反向动作,扣10在满负荷或近满负荷时,降落臂杆或同时进行两个动作,扣15分 设备报警后,司机未及时采取措施,扣10分 控制 分 15 10 10 10 10 标准扣减实得分数 分数 分数 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 起重机主、副钩同时作业,扣10分 履带吊带物行走,载荷超过允许起重量的50%时,设备未正位且进行回转锁定,扣10分 行走道路不坚实平整,重物距离地面高度大于500mm,扣8分 未设置牵引绳,作业人员直接推、拉被吊运物,扣5分 不使用旗语或对讲机传递指挥信号,扣5~10分 吊装重量不明(包括埋在地下)的物体,扣10~15分 被吊物体或吊具载运人员,扣15分 吊装散物时捆扎不牢,或采用专用吊笼时物料装放过满,扣15分 吊运气瓶时未使用专用吊篮,扣10分 吊装时棱刃物与钢丝绳直接接触,扣5分 超载作业,扣10分 作业现场照明不足,扣10分 作业结束、司机离开现场前未对起重机械采取锁紧、固定及其他防移动、防倾覆等措施,扣15分 承载载荷、就位及指挥未按专项施工方案执行,扣10分 标准扣减实得分数 分数 分数 6 过程管理 15 7 多机协作 多机协作中单机荷载超过额定荷载的80%,扣10分 单机升降、运行幅度过大或速率过快,扣10分 吊索系挂点不符合专项施工方案要求,扣5分 未按规定设置高处作业平台,扣5分 10 8 高处作业 高处作业平台设置不符合规范要求,扣5分 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定,扣3分 未按规定设置安全带悬挂点,扣5分 5 9 构件堆放 构件码放超过作业面承载能力,扣5分 构件堆放高度超过规定要求,扣3分 大型构件码放未采取稳定措施,扣3分 占用市政道路从事起重吊装作业,未办理《临时道路占用5 10 占道吊装 挖掘许可证》,扣5分 未在作业地点来车方向安全距离处设置安全警示标识(夜间警示灯)或警示标识不准确,扣3分 路面上作业人员未配戴反光衣,扣3分 5 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 起重吊装作业未划定警戒区,扣5分 标准扣减实得分数 分数 分数 11 安全警戒 未设专人警戒或未设警戒标志,扣3分 吊装时无关人员进入警戒区,扣5分 作业时起重臂下有人停留或吊运物体从人的正上方通过,扣5分 5 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;

5、在六级以上大风情况下的安全要求见《附表5.19特殊气候施工安全检查评分表》

.

整理文档

附表5.14 施工机具安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 平刨安装后未履行验收程序,扣5分 未设置护手安全装置,扣5分 1 平刨 传动部位未设置防护罩,扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 无安全防护棚,扣3分 使用多功能木工机具,扣5分 圆盘锯安装后未履行验收程序,扣5分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未2 圆盘电锯 设置防护罩,每项扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,各扣5分 无安全防护棚,扣3分 使用多功能木工机具,扣5分 手持 3 电动工具 Ⅰ类工具未采取保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品,扣5分 使用手持电动工具随意接长电源线,扣1~3分 机械安装后未履行验收程序,扣5分 4 钢筋机械 未作保护接零或未设置漏电保护器,各扣3分 钢筋加工区未设置作业棚,钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板,每处扣3分 传动部分未设置防护罩,每处扣3分 电焊机进场未履行验收程序,扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣10分 电 5 焊 机 未设置二次空载降压保护器,扣10分 一次线长度超过规定或未进行穿管保护,扣5分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆,扣8分 二次线长度超过规定或绝缘层老化,扣3分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩,每处扣3分 搅拌机安装后未履行验收程序,扣5分 搅 6 拌 机 未作保护接零或未设置漏电保护器,各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求,每项扣3分 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置,扣3分 传动部位未设置防护罩,扣5分 未设置安全作业棚,扣4分 10 10 5 5 5 5 标准扣减实得分数 分数 分数 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 作业平台不平稳,扣3分 气瓶未安装减压器,扣10分 乙炔瓶未安装回火防止器,扣10分 气瓶未设置防震圈或防护帽,每缺一个扣2分 气瓶及其安全附件不合格,或气管老化、破损,扣10分 标准扣减实得分数 分数 分数 7 气瓶 气瓶无防晒措施,扣5分 气瓶(库)与明火等安全距离不符合规范要求,扣10分 气瓶被油污染,扣8分 气瓶未分类存放,或氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不符合规范要求,扣4分 制动、转向装置不灵敏,扣10分 照明不足,扣3分 超速行驶,扣5分 行车载人,每一次扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣8分 负荷线未使用专用防水橡皮电缆,扣8分 负荷线有接头,扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣7分 未使用移动式配电箱,扣5分 电缆长度超过30m,扣5分 操作人员未穿戴好绝缘防护用品,扣5分 机械安装后未履行验收程序,扣10分 作业前未按规定编制专项施工方案,扣10分 10 场内 8 运输车 潜 9 水 泵 振捣器 10 8 10 7 桩工11 (含成槽机) 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化机械与输电线路安全距离不符合规范要求,扣1~2分 打桩(成槽)机未挂设包含桩机(成槽)编号、负责人等内容的标牌,扣3分 打桩(成槽)操作违反操作规程,扣5分 预应力张拉机械设备未定期标定校验,扣5分 施工作业人员未佩戴安全防护用具,扣5分 在顺梁方向梁端外有人员站立,扣10分 张拉结束后,钢绞线处于稳定前进行外露钢绞线切割作业,扣10分 切割后钢绞线外露锚具长度小于规范要求,扣5分 钢绞线切割使用电焊操作,未使用砂轮机切割,扣5分 10 10 机械 措施,扣5分 预应12 力张拉机械 .

整理文档

序检查号 项目 其他施工13 机具、设备 检查内容与评分标准 现场安装后未履行验收手续,扣3分 使用国家明令淘汰或超期服役的机具设备,扣5分 安全保护装置不全或失灵,每处扣5分 未按规定进行维护保养,扣5分 未在明显位置悬挂张贴机具、设备安全技术规程,扣3分 测量仪器、设备未定期标定或未进行现场校验复核,扣5分 压力容器、管道的安全阀未按照要求进行检验标定,扣5分 标准扣减实得分数 分数 分数 5 合计分数 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分;

100 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数;

3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.15 基坑支护安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 10分 应经专家论证的专项施工方案未组织专家论证,扣10分 论证专家的数量、专业、经验不符合要求,扣5分 1 施工方案 专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审核、签字,扣10分 对没有采纳专家论证意见未进行说明,扣5分 专项施工方案针对性差,不能指导施工,扣5~l0分 基坑周边环境或施工条件发生变化时,专项施工方案未重新进行审核、论证、审批,扣10分 基坑(含深度较大的沟、槽)未按设计要求采取支护措施,扣13分 自然放坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣5~10分 2 基坑支护 支护锚杆(索)未进行拉拔试验,或试验不合格且未进行有效处理,扣13分 基坑支护不及时,扣5~10分 钢支撑支护体系(含围檩)的架设、连接、防滑移、防坠落、预加应力等违反设计或方案要求,扣6~10分 降水效果未满足安全作业或工程周边环境保护的要求,扣5~8分 深基坑降水引发临近建(构)筑物等工程周边环境过量变形,未及时采取措施,扣10分 降水井施做不符合设计或施工方案要求,扣10分 3 降排水 降水井损坏后影响降水效果未及时修复或增补,扣10分 基坑边沿周围地面未设置排水沟,或排水沟设置不符合规范要求,扣5分 放坡开挖未对坡顶、破面、坡脚采取降排水措施,扣5~10分 基坑底积水浸泡未采取有效措施或出现涌水(沙),扣5~10分 10 13 10 检查内容与评分标准 危险性较大的基坑未编制专项施工方案(含降水方案),扣标准分数 扣减分数 实得分数 .

整理文档

序号 检查项目 坑边荷载 扣5~8分 检查内容与评分标准 弃土、料具堆放距坑边距离或堆放高度不符合相关规定,标准分数 扣减分数 实得分数 4 基坑周边堆载超过设计允许值,扣10分 机械设备与坑边距离不符合规范、设计要求,扣10分 10 5 上下通道 人员上下无专用通道,扣5分 车站主体基坑专用通道少于两处,扣3分 设置的通道不符合要求,扣3分 基坑开挖前未对围护结构进行检测或检测不合格,扣10分 钢支撑投入使用前未经过验收合格,或开挖时混凝土支撑强度未达到设计要求,扣10分 围护结构漏沙,或严重漏水未采取有效措施,每处扣5分 施工机械进场未按规定进行验收,扣5分 挖土机作业半径范围内未采取警示或人员监护等防止其他人员进入的措施,扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全,扣l0分 未按开挖方案执行,扣5~10分 施工机械碰撞、损伤支护结构、工程桩,影响结构安全,扣5~10分 未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡,扣10分 采用垂直(挖)出土方式的,不符合相关安全要求,扣3~5分 拆除支护结构或换撑不符合设计或方案要求(包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等),扣5~10分 机械拆除作业时,施工载荷大于支撑结构承载能力,扣10分 人工拆除作业未按规定设置防护设施,扣8分 采用非常规拆除方式时不符有关规范标准,扣10分 10 12 5 6 土方开挖 7 支撑拆除 8 附属结构 当出入口、风亭等附属结构的基坑(竖井)周边存在地下雨(污)水干管(暗渠)时,在基坑对应的主体墙未完成前破除出入口基坑与车站之间的围护结构,扣5分 未按设计和相关规定编制基坑施工监测方案,或必测项目有遗漏,扣15分 监测方案未按规定审批,扣5分 15 5 9 基坑监测 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未按监测方案对进行项目监测,扣10~15分 监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣3~5分;测点破坏未及时恢复或处理,每一测点扣2分 未按设计及工程情况及时处理(综合分析)监测数据或结论不明确,未反馈、指导施工,扣3~5分 监测数据达到预警或报警值时未及时、有效处理,扣15分 基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求,扣l0分 上下垂直作业无有效防护措施,扣6分 标准分数 扣减分数 实得分数 10 作业环境 未按规定设置足够照明,扣2~3分 基坑周边、坑壁或支撑体系上存在坠物隐患,扣8分 人员在无临边防护的支撑上行走,或支撑上堆放物料,扣10分 明挖基坑上方需原位保护管线未采用保护措施,扣10分 10 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算; 5、临边防护安全检查使用“安全防护检查评分表”(附表5.9)

.

整理文档

附表5.16 盾构法/TBM隧道施工安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序 号 1 检查项目 选型 检查内容与评分标准 新造盾构机/TBM未组织选型论证,扣 5 分 改造盾构机/TBM未组织适用性验收,扣 5 分 未编制重要部位/工序(始发、接收、解体、掉头、过站,端头加固,围护结构破除,负环及洞门管片拆除,穿越重要建筑物、管线、水体、既有轨道线路,盾构开仓换刀,联络通道等)的专项施工方案,缺一扣10~15分 穿越、首次盾构开仓(换刀)、联络通道等专项方案未经专2 施工方案 家论证,扣10分 未对不予采纳的专家意见进行说明,扣5分 未按设计编制、审批施工监测方案,或必测项目不符合规范规定,扣10分 未制定应急预案,扣10分 专项施工方案、监测方案或应急预案的内容不全、针对性不强,扣5~8分 盾构/TBM或其配套设备无质量合格证明文件,扣3分 新造或改造盾构机/TBM未进行出厂验收,扣 3 分 3 安装盾构机/TBM维修后主要系统(液压系统、集中润滑系统、扣5分 安装调试完成后未组织现场验收,扣5分 未按关键节点条件验收管理规定进行始发或接收前的条件验收,扣10分 未按专项方案对始发与接收井端头进行加固,扣10 分 洞门凿除前未对端头加固改良后进行土体抽芯检测,扣10分 始发4 /接收 未在洞门掌子面钻孔探测地质情况,扣5分 盾构洞门未按设计要求制作洞圈(钢环)和密封装置,扣5分 始发前未对反力架或托架受力进行验算,或未对反力架、托架进行安装质量及焊缝检测并确认合格,扣10分 接收未对托架受力进行验算,或托架未进行安装质量及焊缝检测并确认合格,扣10分 始发未按方案对负环管片采取限位固定措施或措施不到位,10 调试 电气系统、PLC系统、人闸、密封等)无测试或检测(记录),5 15 标准扣减实得分数 分数 分数 5 .

整理文档

序 号 检查项目 扣5分 检查内容与评分标准 标准扣减实得分数 分数 分数 始发与接收未对管片采取限位、固定措施,或未按要求对管片螺栓进行复紧,扣 5 分 未进行试掘进并根据结果优化掘进参数,扣5~8 分 掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限,未采取有效纠正措施,扣5~8分 施工过程未详细记录掘进参数、注浆量、出土量、豆砾石填充量(TBM)等,扣5分 同步注浆配比未按设计方案实施,注浆量不足、注浆不及时、5 掘进施工 注浆压力达不到要求,扣5分 未按规定组织穿越既有重要建(构)筑物、既有轨道线路(含铁路)的条件验收,扣10分 穿越既有地铁线、建(构)筑物和特殊地段前未对设备和刀具进行检查,不能满足连续掘进要求,扣5分 长期停滞在地质软弱地层,未制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施,扣5~10分 未进行维修保养,扣8分 无维修和定期保养记录或记录不全,扣3~5分 车辆停驶时未采取防溜车措施,扣10分 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障,“带病”行驶,扣5分 车辆超速行驶或隧道内无限速标志,扣2分 隧道6 施工 运输 平板车搭载人,扣10分 车辆连接不可靠或无保险链,或超载、超限,扣3分 轨道端头无车挡,扣10分 无联络信号或联络信号不合理、不准确,扣2~5分 车辆、轨道无日常检修保养记录,扣5分 未采取人车分行措施,或行车区域内施工作业未采取有效安全防护措施,扣5分 未制定开仓操作规程,或作业人员违规操作,扣15分 开仓 7 与 刀具更换 未按专项方案进行地层加固,扣15分 开仓未进行条件验收和开仓审批,扣15分 未经气体检测合格即进仓作业,扣15分 常压开仓过程中未安排专人观察土仓内掌子面地质情况,扣15分 盾构气压作业人员无证作业,扣15分 15 10 10 .

整理文档

序 号 检查项目 检查内容与评分标准 盾构气压作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底,扣8分 盾构气压环境内有易燃易爆物品,扣15分 气压作业用电未使用安全电压,或照明灯具无防爆措施,扣15 分 盾构气压作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气,扣15分 作业人员气压作业时间或加、减压时间不符合带压进仓作业规范规定,扣8分 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通讯设施,扣15分 开仓作业全过程未做好记录,扣10分 未按关键节点条件验收规定进行条件验收,扣10分 未按专项方案对通道周围地层进行加固,或未对加固效果进行土体抽芯检测,扣10分 联络通道管片拆除前未进行地质条件探测,扣10分 标准扣减实得分数 分数 分数 洞门及 8 联络通道施工 洞门、联络通道施工现场未按应急预案准备抢险物资,扣5分 负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专人安全管理,扣10分 负环及洞门、联络通道管片拆除未按方案施工,扣5~10分 联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护,扣10分 洞门或联络通道管片拆除后,未及时封闭,出现渗漏、掉渣等,扣10分 管片堆放场地不坚实、不平整或无排水措施,扣2分 10 管片堆放 9 与 管片拼装 安全10 与 保护管片堆放场地的通道不通畅,扣3分 管片堆放超高或堆放纵横间距不符合要求,扣3分 拼装机旋转范围有人或障碍物,扣3分 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置,扣2分 管片翻转、吊运、拼装设备无定期保养记录,或带病作业,扣3~5分 未按规定进行机械通风或(风管破损、漏风,吊挂不平直)无有害气体检测装置或未定期进行气体检测, 扣 5 分 遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时,未采取有5 5 防护 新鲜风量不足,扣5分 .

整理文档

序 号 检查项目 检查内容与评分标准 标准扣减实得分数 分数 分数 措施 效处理措施,扣5分 未按规定设置警示、通信、排水、消防器材,扣5分 压力软管耐压强度不满足设计要求,布置于作业区及人行道范围的压力软管未采取防脱、限位措施,扣 5 分光线不足未设置足够照明,扣5分 通道不畅通或防护措施设置不规范,扣5分 未按监测方案进行项目监测,扣10分 监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣3~5分 测点破坏未及时恢复,扣3分 11 施工监测 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工,扣3~5分 监测数据达到预警或报警值时未按规定程序有效处理,扣10分 未按规定要求进行盾构机通过后地层空洞隐患探测,每处扣3~5分 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;

5、盾构/TBM的竖井施工安全检查可采用基坑支护检查评分表(附表5.15),施工用电安全检查可采用施工用电安全检查评分表(附表5.8),(部件、管片、渣土等)吊装作业安全检查可采用起重吊装安全检查评分表(附表5.13)。

100 10 .

整理文档

附表5.17 矿山法隧道施工安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 编制方案前未对工程周边环境进行核查,扣10分 未按规定编制、审批、专家论证专项施工方案(含降水)或爆破作业方案,扣10分 对没按专家意见修改的未作出说明,扣5~10分 专项施工方案未对特殊部位、工艺(特殊地质地段,有毒气体地层,穿越既有轨道线/建构筑物,降水,洞口、横通1 施工道、竖井或正洞连接处,非标准段采用高支模施工,工程周专项施工方案的其他安全措施不全面,或可操作性不强,扣3分 未编制隧道施工监测方案,扣10分; 方案监测项目、监测频次不符合规范或设计,每项扣5分 未编制现场应急预案,扣10分 预案针对性、可操作性不强,扣5分 未按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境,扣10分 地层2 超前支护加固 超前加固前掌子面未按要求封闭,扣5分 大管棚或小导管的材质、规格、长度、间距、外插角等不符合规范、设计和方案要求,扣5~8分 (管棚、超前小导管或开挖面深孔)注浆参数不符合设计、方案要求,扣5~8分 超前支护或加固效果不满足开挖安全要求,扣10分 降水效果未满足安全作业要求,扣3~5分 降水引发临近建(构)筑物等工程周边环境过量变形,未3 降水排水 及时采取措施,扣5分 降水井施做不符合设计或施工方案要求,扣3分 降水井损坏后影响降水效果未及时采取补救措施,扣3分 地面洞口防水、排水系统不完善,扣2~3分 隧道未设排水沟和水泵,掌子面、路面积水,扣2~3分 进出洞未实行登记,或登记记录不全,扣2~4分 洞口未落实方案的加固措施(包括防范边坡滚石落下措4 洞口工程 施),扣10分 横通道、竖井或正洞连接处未按要求加固,扣10分 路堑及边坡、仰坡未自上而下施工,且未施作截水系统,扣5分 10 5 10 方案 边环境保护等)明确专门措施,每项扣5分 10 标准扣减分数 分数 实得分数 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 未按设计要求对洞口邻近建(构)筑物采取保护措施或保护措施不完善,扣5~10分 开挖工法不符合设计要求,扣10分 开挖循环进尺不符合设计、施工方案,扣3~5分 相邻隧道作业面纵间距不符合设计、方案,扣5~10分 作业面周围支护不牢固,或松动石块未清除,扣5分 标准扣减分数 分数 实得分数 5 隧道核心土留置,或台阶长度、导洞间距不符合要求,扣3~5掌子面未及时支护,或掌子面与二次衬砌距离不满足相关要求的安全距离,扣5分 支护参数未根据地质变化及时进行调整,扣5-10分 未进行开挖面地质描述和地质超前预报,扣3~5分 爆破器材不符合国家及行业标准,扣10分 爆破器材存储、运输和处置不符合有关规定,扣10分 起爆设备或检测仪表未按规定定期标定,扣5分 装药量超出设计和方案值,扣5~10分 “盲炮”处理不符合有关安全规定,扣10分 爆破时人员、设备与爆破点的距离小于爆破安全距离且无安全防护措施,扣10分 型钢、钢格栅、混凝土、锚杆、网片等支护材料不符合设计、规范要求,各扣5~10分 钢架间距超过允许值,扣8分 钢架连接不符合要求,扣5分 钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要求,扣5分 开挖 分 10 6 爆破施工 10 7 初期锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计、方未按设计和方案要求及时封闭成环,扣5分 支护变形、损坏未及时处理,扣5~10分 未及时进行初支背后回填注浆,扣5分 喷混凝土裂缝、脱落或钢筋、锚杆外露,每项扣3分 喷射混凝土厚度、强度未达设计、规范要求,扣2分 初支断面侵限处理(换拱)不符合方案,扣5~10分 现场未按规定配备消防器材,扣5分 支护 案要求,锚管未按设计要求注浆,各扣3分 10 8 防水作业 未采取措施防止电焊焊渣飘落到防水材料上,扣5分 热风口对着人,扣2分 射钉口对着人,扣5分 5 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 模板台车未进行稳定性验算,扣5分 模板台车的工作平台、扶手、栏杆、人行梯不符合安全要求,扣3分 模板台车移动时无统一指挥,或设备、电线、管路未撤除且未加保护,扣3分 模板台车堵头拆除无防护,扣2分 模板台车未设安全警示标志,扣2分 非标准段采用高支模施工时未落实方案中的专门措施,扣3分 标准扣减分数 分数 实得分数 9 二次衬砌 5 作业10 架 防护 作业架未设工作平台及围栏防护,扣5分 作业架脚手板铺设不严、不牢,扣2分 未设置登高扶梯,扣2分 竖井垂直运输材料过程中,井下作业人员未撤离至安全地带,扣5分 运输车辆无产品合格证明,扣2分 洞内运输车辆制动失效或人料混载、超载、超宽、超高运输,扣5分 洞内车辆照明、信号系统不完善,扣4分 洞内车辆无限速规定,扣2分 车辆启动前未检查、未鸣笛,扣3分 隧道道路周边物体侵界,扣5分 未按监测方案确定的项目进行监测对拱顶下沉、隧道收敛、爆破振动影响等监测项目进行监测,扣10分 未按规定对受施工影响范围内建(构)筑物、既有地铁线路、重要管线和道路等进行监测(观测),扣10分 未按监测方案对其他项目进行监测,扣5分 监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣3~5分监测点受破坏未及时恢复,每一测点扣2分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工,扣3~5分 监测数据达到预警或报警值时未按规定程序及时、有效处理,扣10分 10 5 5 11 隧道运输 12 施工监测 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 未进行职业危害防治措施交底,扣3分 未按规定进行氧气及瓦斯、沼气、粉尘检测,扣5分 风、水、电线路未按施组设计要求布设,扣5分 通风不良,作业面风速过弱,新风量不能满足施工要求,扣3分 人员进洞前爆破后通风时间少于方案规定,扣5分 凿岩、放炮、喷射混凝土等扬尘作业未采取防尘措施,扣3分 光线不足未设置足够照明,扣3分 作业人员在粉尘较大场所不戴防尘口罩,或在凿岩等噪声较大场所不戴防噪声护具,每人扣2分 标准扣减分数 分数 实得分数 13 作业环境 5 合计分数 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

100 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;

5、隧道竖井施工安全检查可采用基坑支护安全检查评分表(附表5.5),隧道施工用电安全检查可采用施工用电安全检查评分表(附表5.8)。

.

整理文档

附表5.18 轨行区施工安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 调度、1 方案及安全协议 分 轨行区作业无计划或计划未获批,扣8分 未与建设单位及其代表)签订安全协议,扣5分 未制定轨行区作业安全方案,扣8分 未对施工人员进行轨行区作业安全交底,扣5分 未请点、未经许可,人员进入轨行区或物体侵入轨行区,扣25分 2 施工 请销点 超施工作业令批准的区域施工,扣10分 作业完毕未销点或延时销点,扣10分,撤离前未清场或清场不彻底,轨行区遗留物料工具,扣10分 作业完毕后未对轨行区人员清点,扣10分 作业完毕销点后仍有人滞留轨行区,扣25分 未做成品保护,损伤道床、钢轨及扣件,每处扣6分 使用钢轨、水管作为电焊电流回路,扣10分 向轨行区乱扔建筑垃圾,扣5~10分 搭设脚手架、堆放的材料或机具,存在侵入行车界限隐患,每处扣5分 安装的管线、电缆(含预留端)不牢固,存在侵入行车界限隐患,每处扣10分 轨行3 区施工安全 隧道内没有足够的照明,扣5~10分 轨行区作业人员未戴安全帽或未穿荧光衣,每人次扣3分 施工区域两端未设置红闪灯等警示装置,每处扣8分 未经允许登乘工程车、轨道车,或攀爬运行中的车辆,每人次扣5分 在车辆间、车辆与车挡间工作和穿行,每人次扣5分 手推车在轨行区溜车,扣10分 躺在道床上休息,每人次扣5分 在轨行区内追逐打闹,每人次扣2分 未经许可,在轨行区使用易燃易爆品或有毒物品,每处扣5分 35 25 15 检查内容与评分标准 轨行区施工或运输单位未设置调度室(调度员),扣10标准分数 扣减分数 实得分数 .

整理文档

序检查号 项目 扣25分 检查内容与评分标准 轨行区上方预留孔洞(车站和区间竖井)未设安全防护,擅自扳动道岔或拆卸道岔设备,扣20分 工程列车停车时未进行制动或加铁靴防止溜车,扣10~15分 使用非机动梯车、小推车等未设置制动、防溜、防倾覆装置,扣15分 工程车辆偏载、超载和超限界,扣5~10分 车辆安全制动失效,或车辆连接不可靠,扣20分 标准分数 扣减分数 实得分数 4 行车安全 隧道内无限速标志,扣5分 车辆超速行驶,扣10分 平板车违规搭载人,扣10分 轨道端头无车挡,每处扣5分 车辆警示装置失效,或联络信号不准确,扣3分 工程车驾驶人员未持证上岗,每人次扣10分 工程车进场未验收,未按规程保养检修,每台次扣5分 在信号系统启用轨道电路期间,梯车、小推车未使用绝缘轮,每车扣5分 预留孔洞、出入口未采取防洪措施,或泵房抽水不及时,导致轨行区积水,扣5分 25 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分

少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.19 特殊气候施工安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 未按特殊气候预警要求安排人员应急值守、巡查,扣201 人员 分 未给相关人员配齐安全防护必需品,扣10分 管理人员或作业人员未经特殊气候安全教育,扣10分 施工组织方案未明确特殊气候下施工应采取的相应安全措施,扣10~15分 未指定部门及人员负责收集、分析和报告特殊气候预警信息,或未与上游(左右)水库等蓄水设施管理机构建立2 预警 联系机制,扣5分 未及时按照预案规定程序向有关人员传达特殊气候预警信息,扣5~10分 未按预警等级要求停止室外作业或其他危险性较大作业(如吊装作业),并撤离人员到安全地方,扣15分 施工现场或生活区等设置在低洼易涝或易受地质灾害(滑坡、泥石流)影响的区域,无有效防范措施,扣20分 基坑(竖井、斜井)、车站出入口等周边挡水墙强度或相对高度不足,扣15分 暴雨 及 3 地质 灾害 防范 场地排水系统排水能力不足(截面不足、坡度不足、淤积、堵塞等),扣5~10分 通往基坑(隧道)的所有可能进水管(口)未进行可靠封堵,每处扣5分 抽排水设施管(孔)口未有防水倒灌措施,扣15分 临时建筑、围墙和工程的基础结构或土体(如暗挖、明挖作业面、边坡)暴雨来临前未采取抗渗、抗冲刷、防浸泡等措施(注浆加固、混凝土封闭或彩条布覆盖),扣15~20分 非应急需要的露天电气设备在暴雨来临前未及时切断电源,扣5~10分 大风 防范 当风力达到6级以上时未停止起重作业,或未采取防止起重机械移动、倾覆措施,扣15分 未按大风预警要求对临时建(构)筑物、围挡或其他高大设施采取特殊加固措施,扣10~15分 15 20 15 20 标准扣减实得分数 分数 分数 4 .

整理文档

序号 检查 项目 检查内容与评分标准 室外遭遇龙卷风时未及时组织人员按照龙卷风影响方向的反方向或侧方向移动躲避,扣15分 对在其他防雷保护范围以外的临时设施和突出机械未标准扣减实得分数 分数 分数 5 雷电 防范 设置避雷装置,扣10分 避雷装置不符合规范要求,扣 5分 未按要求停止高空(含脚手架)作业、起重吊装作业,扣10分 未及时组织在空旷场所作业人员撤离,扣10分 临时建筑、围墙和工程的基础结构、土体存在开裂并存在被积雪浸泡风险,未及时采取相应防护措施,扣5~10分 临时建筑设施因冰雪荷载发生损坏,未采取相应措施,10 低温 6 扣10分 、冰雪确因安全需要登高作业的,脚手架、梯道及临边洞口未(雹)、大雾 进行清理或无防滑措施,扣10分 防范 冰雹预警后未及时组织室外人员撤离到室内,扣10分 未按大雾橙色、红色预警信号减少、停止室外作业,扣5~8分 非应急需要的露天电气设备在暴雪来临前未及时切断电源,每处扣5分 未制订有效的特殊气候应急预案,扣10分 预案未明确不同种类、不同程度的恶劣气候下施工禁止行为,每处扣2分 未配备足够的应急抢险设备物资,扣5~10分 特殊气候结束后、复工前未进行专项安全检查,扣5分 10 7 应急 管理 10 合计分数 评价意见: 100 检查人员:检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.20人工挖孔安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 采用人工挖孔作业不符合当地规定,扣15分 无设计方案或专项施工方案,扣15分 1 施工方案 专项施工方案未经监理审查同意,扣10分 未制定井内涌水(沙)、坍塌、中毒、窒息、触电、物体打击等事故应急预案,每缺一项扣5分 未向现场作业人员进行安全技术交底(含中毒急救知识),扣15分 机架严重腐蚀,扣10分; 2 提升设备 底座无垫板或垫板厚度小于5cm,扣5分; 吊绳磨损超标或滚筒无反锁装置,扣10分 吊环无自锁装置,扣5分 护壁混凝土厚度、强度小于设计要求,10分 3 护壁 护壁混凝土采用人工搅拌,扣5分 护壁有裂缝,无补救措施,扣10分 护壁未经监理验收,每节扣5~10分 (当孔深超过4米)每次下孔工作前,未进行孔下气体检测(或活体检测),扣10分 4 通风及 检测 无气体检测记录,扣5分 井深超过5m(或有特殊要求)时未采取机械送风,扣5~10分 作业面新鲜风量达不到要求,扣5~10分 现场未配备自吸氧式防毒用具,扣10分 相邻两孔同时开挖,扣15分 护壁未达到设计强度前继续向下挖掘,扣10~15分 5 开挖 孔内边抽水边作业,扣15分 采用混凝土护壁时每循环掘进深度大于1m,或单节护壁长度大于1m,扣5~10分 挖到设计深度后未及时封底,扣扣5~10分 井深超过2m时未设置上下梯,扣5分 6 上下井梯 上下梯不符合要求,扣3分 工人乘坐吊桶,扣5分 井边无通道,扣3分 5 15 10 10 10 15 应得分数 扣减分数 实得分数 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 堆土与井边距离小于80cm,扣3~5分 应得分数 扣减分数 实得分数 7 井边 载荷 堆土高度大于1.0m,扣5分 孔边载荷(堆载、车辆等大型施工机械)超过方案设计值,扣10分 地面上无专人配合,扣5分 地面、孔内人员之间通讯不畅顺,扣3~5分 挖孔桩施工现场未有专人监护,扣3~5分 井孔高出地面小于20cm,扣5分 孔口附着物固定不牢靠,扣10分 停止作业时孔口未加盖防护板(网),扣10分 孔壁附着物(包括不到孔底的钢筋笼、串筒、钢爬梯、水管风管等)固定不牢靠,扣10分 孔内操作人员未戴安全帽,扣10分 孔深超过5m时未按规定设置半月防护板(网),扣10分 半月防护板(网)设置位置、高度不合要求,扣5分 半月防护网网格不符合要求,扣5分 10 8 配合 或 监护 井边防护 5 10 9 10 孔内防护 10 合计分数 评价意见: 100 检查人员:检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表5.21 架桥机作业安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 无桥梁架设专项施工方案,扣30分 施工方案未按规定程序审批,扣10分 1 施工方案 施工方案未经专家评审,扣20分 对未采纳专家评审意见未进行说明,扣10分 未编制事故应急救援预案,扣10分 预案要素不全面、针对性不强,扣5分 结构件安装位置关系不正确,或线形不符合设计要求,联结螺栓漏装、错装且未拧紧,焊接焊缝不符合设计要求,扣20分 动力装置安装位置不正确,或与底架联结不牢固,与工作机构的连接管路不正确,扣20分 架桥2 机验收 架桥机无接地装置,或无避雷设施,电气绝缘不符合要求,扣20分 未按要求检查架桥机具液压系统,扣30分 运载、行走、提升、支承托架等机构未经过重载试验,扣30分; 无检查、试验记录,扣15分 架桥机具未验收或未试吊检验,扣30分 未按要求对架桥机进行周期性工作检查,扣10分 操作司机未接受安全技术交底,扣40分 梁片存放和运输不符合设计或施工方案要求,扣30分 梁片架设不符合施工方案或操作规程,扣30分 3 桥梁架设 架桥机前移不符合施工方案要求或操作规程,扣30分 未落实防高空坠落安全措施,扣40分 高空作业安全警示标志和防护措施不到位,扣20分 梁片临时固定措施施做不及时,扣40分 架梁作业时未设置警戒区或无专人看守,扣20分 合计分数 评价意见: 检测人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分

少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

100 标准分数 扣减分数 实得分数 30 30 40 .

整理文档

附表6 施工单位质量检查评分汇总表

工程名称 施工单位 监理单位 建设单位 工程地址 建筑面积 项目经理 项目总监 业主代表 工程质量(80分) 检查项目 评价建议: 检查单位 说明:1、汇总表满分100分;

2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值×该项检查评分表实得分值/100; 3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和×100。

检查人员 检查日期 检查合计质量管理 分部分项工程 (30分) 明挖法 专项工程(20分) 矿山法 盾构法 路基与高架桥 (100分) (20分) 装饰装修 (10分) 设备安装 轨道工程 造价 进度 联系电话 联系电话 联系电话 (10分) (10分) .

整理文档

附表6.1 质量管理检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 资质不符合国家规定,扣10分 存在转包或违法分包,扣10分 总包单位未对分包单位工程进行质量管理,扣5分 法人代表未签署授权书或项目负责人未签署终身质量负责承诺书,扣5分 资质与 资格 施工人员未按规定接受教育培训、考核,或者培训、考核不合格,擅自上岗作业,扣10分 项目部未设置质量管理机构,或未配备足够的专职质检人员,扣1~2分 应持证上岗质量管理人员未持证,扣2~3分 项目部主要管理人员兼职、随意更换或未到岗履职,扣2~5分 重要工序、部位施工时,项目管理及技术负责人员等不在岗,扣2~5分 管理体系 与 责任制度 图纸合规性与 工程洽商 及时性 未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系,扣10分 质量体系未认证或未落实,扣5~10分 未建立岗位质量责任制,扣10分 岗位责任不清晰或责任不落实,扣5~10分 未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文,扣15分 设计变更或工程洽商办理前,擅自变更施工,扣15分 涉及结构、建筑节能及重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章,扣10分 无施工组织设计或危险性较大分部分项工程无专项施工方案,扣15分 施组(方案) 编制审批 施工组织设计或专项施工方案内容不全、针对性差,扣5分 未编制设备调试方案,扣5分 超过一定规模的危大工程专项方案未经专家论证,审批程序不符合要求,扣15分 论证专家数量、专业不符合要求,扣5分 对未采纳的专家意见未进行说明,扣5分 15 15 10 10 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 1 2 3 4 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全,扣5~10分 未按规定对建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土进行检验,或检验不合格擅自使用,扣15分 违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品或施工技术(工艺),扣15分 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样,未按规定送交工程质量检测机构进行检测,扣15分 未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度,扣10~15分 进场材料批次、数量记录不完整,每次扣2分 篡改或伪造检测数据或结果(报告),或明示、暗示检测机构出具虚假检测报告,扣15分 材料检验、试验报告等文件缺失,扣5分 自检测不按检测规程进行,扣5分 自检测仪器设备未按规定检定(或校准)或检定(校准)结果不符合要求,扣5分 现场材料存储不当,或未挂材料名称、品种、规格等标牌,每处扣1~2分 现场成品、半成品保护不到位,扣1~3分 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 5 材料管理及 检验 15 6 施工现场 管理 设计、施工交底记录不齐全,扣2分 不按规定开展质量事故隐患排查,扣5分 现场无管理人员巡视,扣2分 未按设计和规范要求进行施工测量,扣5分 人员、仪器配备不到位,仪器未按照要求进行标定,扣1~2分 5 7 测量 无测量方案或方案未审批就进行施工测量,扣5分 未按规定及时分析数据,未实施信息化动态施工,扣1~2分 测量存在数据造假现象,扣5分 未建立首件(首个分部、分项工程)样板验收标准或未落实样板验收,扣5分 5 8 验收 未建立“三检”制度(自检、互检、交接检/专检)或“三检”实施不符合要求,扣1~2分 未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行验收和10 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 记录,或未对单位工程进行自验,扣5~10分 前一工序质量未经验收合格,擅自组织下一工序施工,扣10分 项目经理、技术负责人未参加地基基础、主体结构等分部工程或单位工程的验收、项目工程验收、项目竣工验收,每次扣3分 验收内容未符合现场实际,重点不突出,扣5分 验收未形成书面意见,扣1~3分 专业交接检查记录不齐全,扣5分 偷工减料或弄虚作假,降低工程质量,扣10分 未及时处理或上报严重质量缺陷、事故,每次扣2~5分 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 9 缺陷整改与 事故处理 质量缺陷处理无技术方案,扣5分 技术方案未经审批,或内容针对性差,扣3分 处理无记录,或处理后未经验收,扣2分 对质量问题/缺陷整改未按方案实施,整改不合格,扣5~10分 对质量事故后续处理不到位,扣5~10分 档案无专人管理,扣2分 档案管理人员未经专门培训,扣1分 未及时收集、整理、归档,资料与施工进度不同步,扣1~2分 档案没有编号或编号混乱,扣1~2分 资料资料不完整、内容不符合要求,或不真实,扣3~5分 5 10 10 档案管理 合计分数 评价意见: 100 检测人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表6.2分部分项工程质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 地基承载力不符合要求,需处理或加固的地基未进行处理,扣15分 地基基础未按规定进行验槽,扣5分 桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求,地基每处扣2~5分 基础桩基检测方法、项目、频率,或检测设备仪器不符合设计及 综合和规范要求,扣2~5分 接地 检测结果不合格,扣15分 未按设计进行综合接地(网)测量放线,扣5分 沟槽、接地体及引出线材料、接头焊接质量、降阻剂的质量不符合设计要求或检测不合格,扣10分 分段电阻或总电阻的测试不合格,扣10 钢筋型号、规格、数量、级别等不符合设计要求,扣15分 钢筋保护层垫块、架立筋设置不符合要求,每处扣1分 钢筋骨架尺寸、弯起点位置偏差超过允许值,扣2~5分 预埋件及后置埋件规格、数量及位置偏差超过允许值,扣2 钢筋 2~5分 间距、排距、保护层厚度偏差超允许值,每处扣1分 焊接、搭接、机械连接不符合要求,每处扣1分 钢筋接头面积百分率不符合设计和规范,每处扣1分 钢筋锚固、后浇带钢筋处理不符合相关要求,每处扣1分 未按设计要求采取防止杂散电流腐蚀措施,扣2~5分 模板支撑系统无方案和计算书,扣5~10分 模板形状、位置和尺寸不符合要求,模板破损严重,扣1~2分 模板支撑系统的安装不按方案进行,无验收手续,扣5~3 模板 10分 模板支撑不牢,变形严重,未及时处理,扣5分 模板封模不严密,止浆措施不到位,扣3~5分 模板脱模剂使用不符合要求,或浇筑砼前模板清理不到位,对砼表面造成严重污染的,扣5分 模板支撑系统拆除不按方案进行,扣5~10分 10 15 15 标准 扣减实得 分数 分数 分数 1 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求,扣5~10分 未采用方案要求材质的模板进行施工,扣5~10分 混凝土未按规定审批使用,扣5分 配合比不符合设计或规范要求,扣10~20分 强度不符合设计和规范要求,扣20分 混凝土和易性(坍落度)、试块留置不符合要求,扣10~20分 未设置混凝土试块标准养护室或标准养护室不符合要求,扣10~20分 浇筑工序(分段、分层)不符合方案要求,扣5~10分 混凝土浇筑、振捣、养护不到位,或浇筑速度过快、浇筑高度过高,扣5~10分 相邻段混凝土(未设置后浇带)浇注时间小于15天,扣标准 扣减实得 分数 分数 分数 4 混凝土 10~15分 车站结构梁柱核心区混凝土浇筑不符合规范规定,扣15~20分 主体结构出现蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等外观质量缺陷,每处扣2分 缺棱掉角、线角不直,表面平整度偏差超过允许值,每处扣2~5分 施工缝、变形缝留设和处理不规范,每处扣5分 后浇带留置、处理不符合设计和规范要求,每处扣3~5分 结构表面渗水超过设计和规范要求,每处扣2~5分 混凝土结构、构件尺寸偏差超过允许值,扣5~10分 无季节性施工措施,或措施不符合要求,扣5~10分 防水材料规格、性能指标等不符合设计或规范要求,扣10分 防水施工企业资质不符合要求、防水工未经过专项培训,扣10分 防水层(涂料)基面不坚实、不平整、不圆顺,或有渗漏水等,扣2~5分 防水板搭(焊)接不牢,搭(焊)接宽度不符合设计或规范要求,双焊缝未进行空腔充气试验或试验不满足要求未整改,扣2~5分 防水板后设置盲管的,盲管规格、间距、连接等不符合设20 5 防水 10 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 计或规范要求,扣2分 防水板的松弛度不符合规范,每处扣1分 对施作完的防水层保护不到位,有刺穿、破损、烧伤、脱落等,影响防水质量,每处扣2分 施工缝、变形缝等特殊部位防水施工不符合设计要求,每处扣2~5分 保护层结合不紧密、粘结不牢、厚度不符合要求,扣2~5分 防水层未按设计做保护层,扣2分 防水涂料的粘结、结合、厚度不符合设计要求,扣2~5分 钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用,扣5~10分 钢绞线未编束,下料未用砂轮机切割,扣1~3分 波纹管破损、管道偏位、接头不密实,影响施工质量,每处扣1分 张拉设备和仪表未按要求定期校验,扣1~3分 标准 扣减实得 分数 分数 分数 6 预应力 未进行孔道摩阻试验及锚固性能试验,扣3~5分 张拉前混凝土强度、弹模、龄期等不满足设计要求,扣6~10分 张拉应力、伸长量不符合要求,扣10分 张拉无记录,扣2分 断丝、滑丝、滑移超过允许值,扣3~5分 未按方案及时进行孔道压浆,或浆液不符合要求,扣5~10分 钢材或涂料的品种、规格、性能不符合要求,扣10分 零部件的矫正、成型温度、冷却等不符合材料特性,扣3~5分 未进行焊接工艺评定,未按焊接工艺施工,扣5分 焊缝外观质量差,扣1~3分 未按规定进行高强度螺栓检测、焊缝探伤(内部缺陷)检验,或检测不合格未处理,扣10分 螺栓安装不符合设计要求,每处扣2分 防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度不符合要求,扣3分 特殊情况需进行材料代换时,未经过设计单位同意擅自施10 7 钢结构 10 .

整理文档

序检查号 项目 工,扣5~10分 检查内容与评分标准 标准 扣减实得 分数 分数 分数 檩条安装时标高与倾斜度控制不符合要求,扣5分 保温棉安放时未完全覆盖屋面板底,相邻两张棉之间有间隙、接口处粘接不牢,扣2~5分 保温棉雨天施工措施不到位,当天铺的保温棉未及时安装面板,扣2~5分 8 屋面 屋面板固定控制支座的水平位置、倾斜角度、平面角度及相对高差等不符合要求,扣3~5分 屋面板安装精度(包括天沟、下弯、滴水、锁边等)不符合要求,扣3~5分 泛水板搭接不牢,或泛水板搭接长度、铆钉数量和位置不符合设计要求,扣2~3分 安装泛水时作业人员随意在面板上踩踏,扣2~3分 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分

少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;

5、模板工程见“附表5.7 模架工程安全检查评分表”

100 10 .

整理文档

附表6.3 明挖法施工质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 泥浆性能指标不符合设计及规范要求,扣10分 围护结构深度、尺寸、强度、承载力不符合设计及规范要求,扣35分 桩(墙)底沉渣厚度超过设计及规范要求,每处扣2分 围护1 结构质量 围护结构平面误差、垂直度偏差超过允许值,每处扣5分 侵限处理不到位,影响主体结构厚度,每处扣2~3分 渗漏水,或空洞、缩颈、断桩,每处扣1~2分 连续墙、桩头等连接处处理不符合要求,扣10~20分 叠合结构的围护结构钢筋保护层厚度小于规范允许值或设计值,扣3~5分 钢支撑、锚索等支护材料规格(型号)与设计要求不符,扣20~25分 支撑、围檩架设的位置、数量和质量不符合设计要求,扣10~15分 钢支撑、锚索等支护材料进场未验收或验收不合格投入支撑2 体系质量 使用,扣10~15分 未取得混凝土撑强度检测或锚索抗拔检测合格报告即进行基坑开挖,扣10~15分 斜撑未按要求设置防滑移装置,每处扣5分 支撑未及时施加预应力,或不按设计施加预应力,扣10~15分 立柱桩设置不符合要求,扣5~10分 其他违反设计要求的支护结构体系施工,扣3~5分 边坡坡度、边坡支护不符合设计要求,扣15~25分 降水未按设计方案进行,扣5~10分 3 土方开挖 土方开挖方法、程序不符合设计或施工方案要求,扣5~10分 爆破施工参数不符合方案及规范要求,扣5~10分 无季节性施工措施,或措施不符合要求,扣5分 回填材料不符合设计要求,扣10分 4 回填质量 回填未进行分层压实,扣5~10分 回填后的压实度不符合设计要求,或分层厚度不符合要求,扣15分 合计分数 100 15 25 25 35 标准 扣减实得 分数 分数 分数 .

整理文档

评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;

5、明挖法施工质量中涉及的分部分项工程质量检查评分使用《附表6.2分部分项工程质量检查评分表》。

.

整理文档

附表6.4 矿山法施工质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查检查内容与评分标准 未按规定编制、审批、专家论证隧道工程专项施工方案或爆破作业方案,扣10分 对未予采纳的专家意见未进行说明,扣5分 超前小导管、管棚、锚杆未按设计及方案选用材料,2 超前支护 扣10~15分 超前小导管、管棚、锚杆等施工参数值不符合设计、规范,扣10~15分 未按照设计及方案要求进行超前注浆,扣10~15分 开挖前未按规定进行关键节点验收,扣10分 洞门破除不符合设计或方案要求,扣10~15分 未按设计及方案采取辅助措施(降水、超前预报等),开挖方法 扣5~10分 与 开挖过程中,各种施工参数(爆破参数、台阶间距、辅助措施 左右线掌子面间距、核心土留置等)不符合设计、方案及规范要求,扣5~10分 爆破效果(炮眼残存率、炮眼衔接台阶、爆破岩面最大块度等)不符合方案,扣5分 钢架、网片、连接筋、锚杆等的规格不符合设计要求,扣5~10分 钢架加工不符合设计及规范要求,扣5分 钢架、网片、连接筋的安装布设不符合设计及规范要4 初期支护 求,扣5~10分 径向锚杆布设数量、长度、方法不符合设计及规范,扣5~10分 喷射混凝土施工不符合设计、方案及规范要求,扣5~10分 未按照设计及方案要求回填注浆,扣5~10分 初期支护注浆浆液配合比不符合施工要求,扣5~8分 现场施工未严格按方案实施,扣5~10分 5 洞门及联络通道 进出洞地层加固范围、效果不满足设计和方案要求,扣5~10分 洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求,扣3~5分 10 20 15 标准 扣减实得 号 项目 1 施工方案 分数 分数 分数 10 3 15 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 二衬前未进行净空测量或未报监理验收,或测量断面选取不符合规定,扣20分 对超挖、欠挖等未按设计要求进行处理,扣15分 仰拱二衬前基底渣土未清理干净,扣15~20分 二衬厚度、限界不符合设计及规范要求,扣20分 预埋件施工不符合设计和规范要求,每处扣5分 预埋管安装、搭接不符合设计、方案及规范要求,扣3~5分 模板、台车、支架及拱架等辅助施工不符合专项方案要求,扣5~10分 仰拱和填充混凝土浇筑至一个标高后再单独打矮边墙,扣15分 二衬施工段划分,或施工缝、变形缝设置和处理不符合设计、方案及规范,扣10~15分 施工带水作业,或混凝土浇筑前防水板背面、正面有积水,扣15分 未按设计及方案要求进行二衬背后注浆,扣5~10分 二衬混凝土保护不到位,受到较大损伤、破坏,扣5~10分 标准 扣减实得 分数 分数 分数 6 二衬施工 20 成品二衬混凝土质量缺陷未按照专项方案进行修补或修补保护 7 与 不到位,扣5~10分 修补、堵漏无专项方案,或方案中堵漏材料不符合要求,扣堵漏 5~10分 成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求,扣5~10分 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

10 100 3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表6.5 盾构法/TBM施工质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 未编制(盾构/TBM始发、掘进、接收,同步注浆、二次方案及质保措施 注浆,管片生产、运输、储存及拼装、测量、质量缺陷修复、联络通道等)专项施工方案,扣10分 联络通道冷冻加固设计未经专家论证,或未落实专家意见(除有合理理由外),扣10分 任一方案无质量保证措施,或未按规定审批,扣5分 管片质量达不到设计和规范要求,扣15分 未按规定进行管片尺寸检测、管片强度等力学性能检验、抗渗试验、水平拼装、拉拔试验,每缺1类次扣15分 管片生产原材料未按设计及规范要求抽样检测或检测不合格仍违规使用,扣15分 管片生产钢筋笼加工制作、混凝土浇注施工不符合设计及规范要求,扣5~15分 管片质量存在缺陷且无处理技术方案,或未按方案实施,扣5~15分 管片生产未严格执行过程检验,无过程检验记录或记录2 管片内容不齐全,扣5~15分 管理 管片出厂未组织验收或查验放行,扣15分 管片进场后未进行验收,或验收不合格就投入使用,扣5~10分 管片进场后未制定保护措施,或保护不到位造成损伤,扣3~5分 管片未按设计要求涂刷防腐防水材料,或涂刷不符合设计要求,扣2~5分 管片未按要求粘贴密封止水条,或止水条遭到破坏未处理即投入使用,扣10~15分 管片用密封止水条等防水材料未提供质量检测合格证或未按有关规定进行抽样检测,扣10~15分 施工控制测量成果未报测量监理工程师检查、复核、查3 测量验,扣15分 控制 未对盾构机/TBM导向系统原始数据、输入数据进行双人确认并由测量监理工程师复核,扣15分 15 15 10 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 1 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 在测量系统不能正常工作时进行掘进,扣10分 管片姿态测量不及时(滞后20环以上),扣5~10分 未按规范对已完成区间进行联系测量,扣10分 盾构机/TBM轴线姿态偏离大于规范要求,未采取措施,扣15分 管片拼装后存在超标的错台、漏水、崩块、缺边掉角及裂缝,每处扣5~10分 管片拼装后螺栓紧固不到位,扣3分 管片拼装后未及时进行同步注浆或同步注浆不到位,扣5~10分 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 4 同步注浆及二次注浆未进行配比设计,未按设计配比制管片拼装 浆,扣5~10 分 未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到位,扣5~10分 注浆结束后未及时对注浆孔进行封闭,每处扣2分 空推段施工不符合设计和方案要求,扣5~10分 未按设计要求进行后期嵌缝、封堵,扣2~5分 进出洞门地层加固范围、效果不满足设计、方案要求,扣2~5分 洞门处理 洞门破除施工不符合设计、方案要求,扣5~10分 洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求,扣5~10分 洞门永久结构存在渗、漏水,未有效治理,扣 5 分 通道加固、开挖等未按设计和方案进行,扣2~5分 联络通道存在严重超欠挖、初期支护、二次衬砌质量不联络通道 符合设计要求,扣5~10 分 联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护,扣10分 未按规定进行盾构机始发、到达前条件验收,或验收不20 5 10 6 10 7 条件验收 合格仍继续掘进,扣10分 未及时组织百环验收,扣5~10分 未及时组织盾构过矿山法隧道(空推掘进)条件验收,扣10分 10 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 管片破损、渗漏水等缺陷处理无专项方案,或处理未按方案进行,扣5~10分 管片破损部位未进行修复或修复不到位,连接螺栓、螺帽缺失或紧固不到位,扣5~10分 成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求,扣5~10分 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 8 缺陷处理 管片渗漏点未进行堵漏或堵漏未按方案实施,扣2~5分 线路轴线发生偏差后未及时发现,或发现偏差超限后未报设计单位采取综合纠偏措施,扣5~10分 管片拼装后,线路轴线偏差超过设计及规范要求,但通过调线调坡修正后不影响车辆正常运行,扣5~10分 线路轴线偏差超过设计及规范要求,通过调线调坡修正后仍影响使用功能,扣10分 10 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

100 3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表6.6 路基与高架桥施工质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 开工前未做好截水、排水设施,或未测放出路堤、路堑位置和高程,扣10分 未按要求对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验等,扣10~20分 路基填筑未水平分层填筑碾压密实,或填筑密实度不符合设计要求,扣10~20分 路堑、路堤边坡坡度或高程不符合设计要求,扣10~20分 1 路基 填料类别不符合设计要求,填料质量不达标,未进行工艺试验,试验资料不齐全,扣20分 路基断面加宽不够、边坡碾压不实,扣10分; 路基填筑、虚铺厚度超厚,碾压不密实,无路拱,扣25 分 土工格栅铺设不平、搭接处理不规范,扣5分 过渡段施工不符合设计要求,扣25分 过渡段台阶宽度不足,涵洞两侧未对称填筑,台背、涵背填筑不密实,扣20分 涵洞结构强度、尺寸不符合设计要求,扣20分 支座由无生产资格的厂家提供或支座合格证、出厂检验报告、型式检验报告等质保文件不符合要求,扣25分 3 桥梁支座 支座垫石尺寸、规格型号不符合设计要求,扣25分 支座垫石不平整和梁底支承接触面不平整,高程不符合设计及规范要求,扣5~10分 支座安装不符合要求,扣15~20分 支座安装完成后连接板未及时解除,扣5~10分 预埋件、预留孔洞位置、尺寸或数量不符合设计要求,桥梁预埋件未按要求进行防腐处理,扣5~10分 预埋件、预埋件未按要求进行检测,或检测结果不合格投入使用,预留孔洞 扣10~20分 伸缩缝未按要求进行施工,扣5~10分 预埋雨水管堵塞未处理,扣3~5分 扣10~20分 25 25 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 4 20 .

整理文档

栏杆(立柱、扶手)尺寸、高程偏差超过允许值,扣10分 桥面5 系统 隔声屏障平面位置、垂直度偏差超过允许值,扣5~10分 桥面铺装不坚实、不平整、裂缝等,每处扣2分 竖墙、接触网基础、排水孔位置等尺寸偏差超过允许值,扣5~10分 桥梁6 未按要求对桥梁支座进行试验,或结果不合格,扣20分 未按设计要求进行桥梁结构性能试验和测量检测(静载合格,扣20分 20 10 检测 试验、动载试验、沉降徐变观测等),或检测、测量结果不合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表6.7装饰装修质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 砖和砂浆的强度等级不符合设计要求,扣5~10分 组砌方法不符合要求,砂浆局部不饱满或有通缝,扣5~7分 顶砖施工不符合要求,与梁板界面有缝无浆,排列不齐,扣3~5分 拉结钢筋制作、锚固安装不符合要求,扣3~5分 1 墙体砌筑 构造柱、圈梁施工不符合要求,扣3~5分 厨厕等有水房间墙根素混凝土反梁高度、密实度不符合要求,扣5~7分 纵横墙或墙体转角处的接槎不规范或无接槎,扣2~5分 预埋件制作安装、预留洞口留设不符合要求,扣2~5分 预埋管、线、箱处洞槽不规范,扣2~5分 墙体垂直度不符合要求,扣3~5分 砌块质量不符合要求,如有缺棱、掉角等,扣2~5分 预埋件、连接件制作、安装不符合要求,扣2~5分 整体外观及细部处理不符合要求,扣1~2分 涂料涂装遍数、涂层厚度不符合要求,扣1~2分 建筑门窗未进行“五性”(气密性,水密性,风压,保温,露点)试验,或试验结果不合格,扣5~10分 2 门窗工程 小五金品牌、规格及安装不符合要求,扣1~2分 门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置不符合要求,扣1~3分 低窗无防护措施,扣1~3分 外门、外窗(包括配件)材料、构造及密封保温填充材料不符合节能保温要求,扣1~3分 玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案、安装方法不符合设计要求,扣1~3分 基层处理不干净,有尘土、污垢、油渍,未洒水湿润,扣2~3分 3 墙体抹灰 卫生间墙面无防水层,扣3~5分 砂浆层未分层抹灰,单层厚度超过10mm,抹灰层总厚度超过35mm时无加强网,或砌体与不同材料基体交接处未挂加强网,或暗埋管线孔槽处无加强网,扣2~5分 抹灰层脱壳、空鼓(大于规范允许值),表层爆灰、裂缝,10 10 10 标准 扣减实得 分数 分数 分数 .

整理文档

序检查号 项目 扣1~2分 检查内容与评分标准 标准 扣减实得 分数 分数 分数 护角、空洞、槽、盒周边表面不整齐,管道后抹灰面不平整,扣1~2分 分隔缝宽度深度不均匀,不光滑、颜色不均,棱角不齐,扣1~2分 抹灰表面在光滑、洁净、接槎、分格缝方面不符合要求,扣1~2分 涂料品种、型号和性能不符合设计要求,扣5~10分 颜色、图案不符合设计要求,扣1~2分 涂刷不均匀、粘结不牢固、漏刷、透底、起皮和掉粉,扣4 涂饰工程 1~2分 混凝土、抹灰基层上,未先刷抗碱封闭底漆,扣1~2分 涂刷涂料时,基层含水率超标,扣1~2分 基层腻子不平整、不坚实、不牢固,粉化、起皮、裂缝,扣1~2分 厨房、卫生间未用耐水腻子,扣2~5分 龙骨、吊杆、饰面板品种、规格、材质不符合要求,扣4~8分 龙骨、吊杆、钢杆件无防腐、防锈处理,扣3~5分 预埋件、吊杆与结构连接不符合要求,扣2~5分 挡烟垂壁材质、制作、安装不符合要求,扣1~3分饰面5 天花吊顶 扣1~2分 吊顶标高、尺寸、起拱和造型不符合要求,扣3~5分 板外观不平顺、有色差、边角不吻合、裂缝及缺损等,每处10 10 照明灯具、通风口及广播喇叭架设不符要求,扣2~5分 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色不符合要求,扣3~5分 饰面板上的灯具、、喷淋头、风口篦子等设备的位置不符合要求,扣3~5分 材料、构件、组件及“四性”(风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面内变形性能)试验结果不符合要6 幕墙工程 使用结构硅酮胶的相容性试验和剥离粘结性试验不合格,扣2~5分 未用安全玻璃,或厚度不足,钢化玻璃表面有损伤,8mm以下钢化玻璃未进行引爆处理,夹层玻璃夹层胶片厚度不求,扣5~10分 10 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 足,玻璃未进行边缘处理,各扣2~5分 锚固螺栓未做拔力试验或试验不合格,扣5~10分 预埋件、连接件、紧固件安装不牢,数量、规格、位置、连接方法和防腐处理不符合要求,连接螺栓无防松动措施,扣1~3分 防火保温材料填充不饱满、均匀、密实,表面不平整,扣1~2分 板缝注胶不饱满、密实、连续、均匀,有气泡,宽度和厚度不符合设计和规范要求,扣1~3分 压条安装不平直、洁净,接口不严密、安装不牢固,扣1~2分 施工工序不符合要求,未按要求进行分段、分格施工,扣3~5分 标准 扣减实得 分数 分数 分数 7 站台基层处理不符合要求,绝缘材料铺贴不符合要求,扣3~5地面 绝缘分 层 分格缝打胶不符合要求,扣2~3分 未进行绝缘层绝缘电阻测试,或测试结果不符合设计要求,扣10分 地面石材防水等防护处理措施不符合规范要求,扣5~8分 基层处理不符合要求,地砖、石材地面铺贴不符合要求,有空鼓、色差、错缝、不平整等缺陷,每处扣1~3分 有水房间排水坡度、地漏边缘细部处理不符合要求,扣1~地面 3分 装饰防静电地板的龙骨制作、安装及地板铺装不符合要求,扣装修 2~3分 离壁沟、排水管井、设备管沟施作不符合要求,扣1~3分 变形缝设置、安装不符合要求,扣1~3分 石材铺贴水泥砂浆结合层达强度前无有效保护,扣5~10分 通道楼梯、平台栏杆材料品种、规格、厚度不满足要求,扣楼梯(疏5~10分 散)平台 楼梯、平台栏杆间距,平台踏板间高低差,或安装尺寸不满足规范要求,扣2~5分 通道、楼梯的宽度、高度不符合消防等要求,扣10分 10 8 10 9 10 .

整理文档

序检查号 项目 检查内容与评分标准 楼梯、平台栏杆高度不足,扣2~5分 预埋件、连接件制作、安装不符合要求,扣1~2分 金属结构焊接质量、焊口表面处理不符合要求,扣1~3分 疏散平台不连续,扣2分 预埋件、连接件制作、安装不符合要求,扣2~5分 金属结构焊接质量、焊口表面处理、防腐处理不符合设计、规范,扣1~3分 玻璃不是钢化玻璃,扣5分 钢化玻璃表面有损伤,或厚度不足,夹层玻璃夹层胶片厚标准 扣减实得 分数 分数 分数 10 出入度不足,玻璃未进行边缘处理,各扣1~3分 口 顶棚 耐候结构胶质量检测不合格,扣5分 扣板边缘细部处理不符合要求,扣1~2分 卷帘门、防淹挡板制作、安装、牢固性不符合要求,扣2~3分 高强度螺栓、焊缝、钢结构防火涂料厚度未经检测或检测不合格,扣5分 5 无 11 障碍设施 合计分数 评价意见: 无障碍设施不符合要求,扣1~5分 5 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表6.8 设备安装质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 穿墙、穿楼板套管安装位置、高度、端面、防水处理不符合设计要求,扣2~5分 过轨套管安装位置、尺寸、弯曲半径、绝缘处理不符合设计要求,扣2~5分 1 预埋、基础制安 管、线槽的材质规格、预埋位置、尺寸、排列不符合设计要求,扣2~5分 金属导管采用对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管采用套管熔焊连接,扣15分 基础及构件制安不符合规范及设计要求,扣5~10分 防杂散电流措施不符合规范及设计要求,扣3~5分 支架、吊架安装位置不正确、距离不符合规范及设计要求,扣1~3分 线槽、桥架、管道的制作安装位置、分布排列不符合规范及设计要求,扣1~3分 锚栓、吊杆等紧固件及零部件不符合规范及设计要求,扣2~3分 电气连接不可靠、不能满足规范要求,扣2~5分 穿越防火分区的防火墙、防火隔墙或按设计应有防通用 火隔堵措施的孔洞未封堵、或封堵不密实,扣2~5分 管、2 槽、支架安装 防腐、保温、绝缘不符合规范及设计要求,扣2~5分 两列线槽拼接偏差超出规范规定值,扣2~5分 管、槽、桥架在建筑变形缝位置或直线段的补偿装置设置不满足规范或设计要求,扣2~5分 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定不紧固、有遗漏,螺母位于桥架内侧,扣2~5分 整体道床钢轨下方明敷管线与钢轨间无可靠绝缘措施,扣15分 风管板材拼接、风管法兰的制作安装工艺、风管加通风空调及采暖 固措施、风管法兰垫片的材质和安装不符合规范要求,扣3~5分 安装的风管内有杂物或被污染,扣3分 空调水、采暖水管中焊接钢管、镀锌钢管采用热煨弯,扣10分 管道与水泵、制冷机组等设备连接未采用柔性接口 15 15 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 或柔性短管设置不合理、过于紧绷或扭曲,扣10分 消声器、消声弯管、防火阀等阀部件未按规定设支架、吊架,扣3分 空调风口开在电气设备、变压器上方(属设计问题除外),扣5~10分 管道接口处的橡胶圈、法兰衬垫、螺栓、卡箍等选用或安装不满足规范要求,管道的补偿收缩装置未按设计及规范进行安装,扣5分 排水管道的安装坡度、检查口或清扫口设置数量、位置、连接件选用不符合规范要求,扣8分 埋地金属线槽出线盒处未采取防水、防尘措施,扣5分 穿管敷设线缆外观损伤、皱褶、扭曲现象,扣2~5分 沿线槽、桥架敷设弯曲半径不符合设计要求,扣2~5分 沿线槽、桥架、支架敷设的线缆未按电压等级分层、分管、分槽敷设,绑扎固定不符合设计要求,扣2~5分 不同回路、不同电压等级的电线穿于同一管内,扣3~5分 三相或单相的交流单芯电缆,单独穿于钢导管内,扣3~5分 接续及成端线缆弯曲半径、余留长度、接头防护、电气指标不符合规范要求,扣2~5分 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 给排水及消防水 自动售检票 3 线缆敷设 通用 配线不整齐,外观不规范,扣1~3分 电缆引入室内时,其金属护套与相连的室内金属构件间无绝缘,扣15分 光缆引入室内时,无绝缘接头,室内室外金属护层及金属加强芯未断开,未彼此绝缘,扣15分 电源设备配线用电源线中间有接头,扣15分 电源线未以线色进行区别,错接、短路,扣15分 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等未做密封处理,扣2~5分 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值不符合规范要求,扣3~5分 电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格与芯线的规格不适配,或采用开口端子,扣3~5分 高架线路上电(光)缆的裸露部分未采取防紫外线15 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 防护措施,扣2~5分 多股铜线未搪锡进行压接,扣5分 单个接线端子上接线超过2根或防松垫圈等零件不齐全,扣5分 灯具、开关、插座接线不符合规范要求,扣5分 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 自动售检票 紧急按钮引入、引出电缆未采取屏蔽保护措施,扣5分 设备安装的限界不满足设计要求。扣1~3分 盘、柜的漆层不完整,有损伤,扣1~3分 盘、柜及柜内设备与各构件间连接不牢固,扣3~5分 设备安装不牢固、位置不正确,安装偏差超过规定允许值,扣5~10分 设备安装位置、尺寸不符合规范或设计要求,扣2~5分 通用 供电 信号 设备安装 直流设备绝缘安装不符合规范要求,扣10分 标准波导管装配有中断,两个波导管分段末端间距离不符合设计要求,扣5~10分 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口未装设防护罩(网)或采取其他安全设施,扣3分 防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面大于200mm,扣5分 立式水泵的减振装置采用弹簧减振器,扣5分 15 4 通风空调 给排水及消防水 消防水泵接合器及室(内)外消火栓栓口、卫生器具及配件、水表的安装位置及高度,不符合要求,扣2~5分 消防水泵接合器栓口位置不方便操作,安全阀及止回阀安装位置和方向不正确,扣5~10分 门槛接缝处高差不符合要求,扣2分 站台门 门槛或上部结构绝缘装置安装不符合设计和规范要求,扣5~10分 应急门和端门的开闭角度不符合要求,扣5分 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 接地网、接地装置、引入线规格型号、埋设位置、深度、间距、焊接、接地电阻值不符合设计要求,扣5~10分 重复(保护)接地线缆规格型号、接地位置、接地电阻值不符合设计要求,扣5~10分 等电位联结搭接长度、导通性测试、电阻值不符合设计要求,扣5~10分 强电设备接地连接线进入弱电沟槽内,扣5~15分 不间断电源输出端的中性线(N级),未与由接地装置直接引来的接地干线相连接,未做重复接地,扣15分 金属电缆桥架及其支架和引出的金属电缆导管未接地(PE)或接零(PEN),或全长少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,或接地、接零不可靠,不符合规范规定,扣15分 镀锌电缆桥架间连接板的两端未跨接接地线时,连接板每端少于2个带防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定,扣3~5分 非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端未跨接铜地线,接地线最小允许截面积小于4mm2,扣3~5分 基础构件未有明显的可靠接地,扣10分 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢接地(PE)或接零(PEN)连接、门框架的接地不符合规范要求,扣5~10分 避雷引下线及接闪器的安装、固定、电气连接不符合规范要求,扣5分 当金属配管采用螺纹连接时,连接处的两端未可靠接地连通,扣5分 镀锌的钢导管,可挠性导管熔焊跨接接地线,扣10分。 跨接地线选用不符合规范要求,扣5分 电缆屏蔽层接地不符合规范要求,扣5分 变压器的低压侧中性点、箱式变电所的N母线和PE母线与接地装置引出的接地干线的连接不符合规标准 扣减 实得 分数 分数 分数 通用 防雷5 与接地 15 供电 范要求,扣5~10分 铠装电力电缆头的接地线不符合规范要求,扣3~5分 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 设备成品保护措施缺失或保护不到位,扣2~5分 标志标识缺失,标识内容不符合设计要求,挂装不牢靠,扣2~5分 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 标识、6 标志与成品保护 通用 电线、控制电缆的回路标记不清晰,编号不准确,扣3~5分 线缆未在端头、分线盒、竖井等规范要求位置设置清晰、准确、牢固的标签,扣2~5分 安装位置、数量不符合要求,扣2~5分 安装方向不符合要求,扣1~3分 吊杆与结构连接、立杆与地面连接牢固性不符合要求,扣3分 材料规格、厚度不满足要求,扣2~5分 调试仪器使用不稳定电源,扣5分 试验参数(压力、电压)或试验介质不符合规范或设计要求,扣10分 设备安全防护装置、仪器仪表功能未实现,扣5~10分 10 导向标识 单机、7 单系统调试 通用 设备功能缺项,或功能测试不符合设计规定,扣10分 影响行车安全的设备功能缺项,或功能测试不符合设计规定,仍在使用,扣15分 连续运行试验及试运行结果不符合设计要求,扣5~10分 设备运行中存在漏油、漏气、漏水、漏电情况,扣1~4分 开关分合、阀门启闭不灵敏,密闭容器未密实,扣2~5分 15 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表6.9 轨道工程质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 CPIII基础控制网或控制基标测量成果没经第三方测量线 1 路 基 桩 CPIII或基标测设 单位复核就直接使用,扣10分 (控制、加密、道岔辅轨)基标测设位置和精度不符合规范和设计要求,扣3~5分 基桩标志设置不牢固,或标识不齐全、不清晰、不完整,扣1~3分 道床2 及轨道铺设 普通 道床 道床 钢筋 道床 基底 基底清理不干净,扣10~20分 (矿山法或明挖地段)基底凿毛不符合规范要求,扣10~15分 浮置板道床基底外形尺寸、标高、平整度、排水横坡不符合规范和设计要求,扣5~10分 矿山法隧道地段道床基底与结构底之间的连接螺栓设置(如有)不符合设计要求,扣2~5分 钢筋材质、品种、规格不符合规范和设计要求,扣10~20分 防迷流钢筋焊接、埋入式端子或铜排与钢筋网连接不符合规范和设计要求,扣5~10分 钢筋网的防迷流测试不符合规范及设计要求,扣5~10分 钢筋保护层厚度不符合规范和设计要求,扣2~5分 混凝土配合比、强度等级不符合规范及设计要求,扣20~30分 道砟级配不符合规范及设计要求,扣10~15分 伸缩缝的设置及填充、施工缝的位置及处理不符合规范和设计要求,扣3~5分 混凝土外形尺寸、养护不符合规范和设计要求,扣2~5分 道床排水不符合规范和设计要求,扣2~3分 45 10 标准 分数 扣减实得 分数 分数 .

整理文档

道床及轨道铺设 浮置板 道床 隔振元件材质、规格、品种、外观不符合规范及设计要求,扣20~30分 混凝土配合比、强度等级不符合规范及设计要求,扣20~30分 隔振元件安装位置或标高不符合规范和设计要求,扣5~10分 满铺式隔振垫在施工过程中没按要求进行保护,或发现有破损没按要求进行修复(更换),扣5~10分 点式支承浮置板道床顶升不到位,造成隔振元件出现“空吊”现象,扣5~10分 过渡水沟或板底中心水沟没按要求施工,板底有杂物没清理或清理不彻底,扣3~5分 施工缝的位置和处理、板缝密封不符合规范和设计要求,扣2~5分 混凝土外形尺寸、养护不符合规范和设计要求,扣2~5分 钢轨、轨枕、扣件及连接配件不符合设计要求,扣10~30分 扣件的扣压力和疲劳强度不符合设计要求,扣10~20分 轨道中心线、几何尺寸(轨面高程、轨道正矢、轨距等)轨道 铺设 不符合规范和设计要求,扣10分 轨缝设置、接头处轨面高差、错牙不符合规范和设计要求,扣3~5分 轨底坡设置不符合规范和设计要求,扣5~10分 扣件及其配件污染、缺失,扣2~5分 轨枕间距、偏斜、轨距块离缝不符合规范和设计要求,扣2~5分 钢轨焊接接头的型式检验或周期性生产检验不符合规钢轨 焊接 范要求,扣10~20分 钢轨焊接头探伤检查不符合规范要求,扣5~10分 钢轨焊接接头外观质量不符合规范要求,扣3~5分 焊接接头平直度不符合规范要求,扣5~10分 无缝线路应力放散、线路锁定不符合规范和设计要求,扣5~10分 线路 锁定 位移观测桩设置或位移量不符合规范和设计要求,扣3~5分 缓冲区钢轨接头的钢轨面高低、错牙、轨缝预留不符合规范和设计要求,扣1~3分 20 无3 缝线路 .

整理文档

道岔钢轨、岔枕及扣配件的类型、规格不符合规范及设计要求,扣10~20分 道砟级配不符合规范和设计要求,扣5~10分 道岔几何尺寸不符合规范和设计要求,扣5~10分 道岔滑床板、尖轨密贴、尖轨动程、尖轨尖端相错量不4 道岔 符合规范和设计要求,扣5~10分 道岔护轨安装及轮缘槽宽度不符合规范和设计要求,扣5~10分 钢轨绝缘接头轨缝设置不符合设计要求,扣2~5分 岔枕间距、偏斜、轨距块离缝不符合规范和设计要求,扣2~5分 防脱护轨安装“K”值不符合设计要求,扣5分 线5 路附属 安全设施及线路标志 护轨扣件的规格、型号、绝缘设置不符合设计要求,扣2~5分 车挡材质、规格、型号、安装位置不符合设计要求,扣2~5分 标志的材质、规格、图案、安装位置不符合设计要求,扣1~3分 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分

少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

100 5 20

.

整理文档

附表7 第三方监测单位质量安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容及评分标准 未具备相应资质承揽业务,扣10分 监测项目存在转包或违法分包行为,扣10分 监测项目负责人不具备相应专业资格,或无城市轨道交通或类似工程监测经验,扣5~10分 资质 1 与 资格 监测项目技术人员专业、数量不满足工程所在地相关规定和合同要求,扣2~5分 监测项目负责人变更未经建设单位同意(书面变更手续),扣5分 监测专业技术人员、一线作业人员未经相关行业机构专业技术培训并考核合格后持证上岗,扣3~5分 监测专业技术人员、一线作业人员未经企业质量技术安全培训,扣1~5分 监测仪器设备的类型及数量不能满足监测工程的实际需要,扣2~5分; 2 仪器 设备 监测仪器在使用期内无检定证书,各类测试元器件无合格证、标定证书扣2~5分 监测仪器设备精度不能满足实际监测工程要求,扣3~5分 常用仪器设备日常检校记录不全,扣2~5分 3 管理 制度 未建立或落实监测管理制度,扣2~5分 未建立或落实监测质量技术安全责任制度和相应考核、奖惩制度,扣2~5分 未按规范和合同要求编制监测方案,扣20分 未按规定对监测方案进行专家论证,扣20分 监测方案未经单位技术负责人、项目负责人签字,或未监测方案4 制定及审查 加盖单位公章,扣5~10分 监测方案编制依据不全面或不准确,扣1~5分 监测范围、等级确定不合理,扣2~10分 监测项目或巡查内容不全,扣2~10分 未按设计文件确定监测项目控制指标或控制指标不全,未给定巡查标准,扣20分 监测点埋设位置、数量、形式、方法和保护不满足规范要求,扣2~10分 未明确对监测控制网及基准点测设要求,扣2~10分 20 5 5 10 标准分数 扣减分数 实得分数 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容及评分标准 监测及巡查频率、起止条件不明确或不能满足工程要求,扣5~10分 无监测信息反馈流程或监测预警标准,扣10~20分 仪器监测及巡查方法描述不具体,或不能满足工程要求,扣2~10分 监测工作无质量安全保证措施,扣10分 监测点布置平剖面图、与相邻环境的关系图、地质剖面图等不全或不规范,扣5~15分 基准点或工作基点埋设数量或位置不符合相关要求,扣4~12分 标准分数 扣减分数 实得分数 基准点、5 监测点埋设及保护 监测点(孔)埋设位置、数量与监测方案或工程实际情况不符,或布置方案调整未经审批,扣5~15分 监测点(孔)埋设方法或保护措施不符合要求,扣2~10分 监测点(孔)编号或类型标识不清晰,扣1~5分 监测点(孔)损坏后未及时进行恢复或补救,扣5~15分 埋设的监测点未经验收,扣10分 未建立监测基准网,或未进行测点初始值采集并形成记录,扣5分 未在工程施工影响前对监测点的初始值采集并形成记录,扣2~5分 未在工程施工影响前对周边重要环境对象的初始状态进行巡查并形成文字或影像记录,扣2~5分 15 15 6 监测 实施 未按监测方案实施现场监测和巡查,扣10分 未对监测作业人员进行工作交底,扣2~10分 基准点使用前缺少复核联测,扣2~5分 现场仪器监测项目或巡查内容不全面,扣2~10分 未结合工程进度及监测频率要求进行现场监测和巡查,监测数据或巡查信息不连续,扣2~10分 当出现警情或异常等情况时未提高监测及巡查频率,扣15分 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容及评分标准 监测报表中工点名称、监测时间、工况、仪器设备、气象条件等表头信息不全,巡查报表中施工工况、支护结构、周边环境、监测设施等主要巡视信息不完整,监测人员签字不全,扣2~10分 监测报告中未结合工况条件对监测项目数值变化或巡视信息进行分析或安全评价,扣5~15分 监测报告内容不全,成果图表及变形曲线存在缺失,无分析结论及建议内容或内容有误,缺少其他相关内容和资料,扣3~15分 监测报告未盖章,或缺少相关人员签字,扣5~10分 伪造监测数据,或出具虚假监测报告或监测结论,扣15分 标准分数 扣减分数 实得分数 7 监测 成果 15 信息反馈8 及预警报告 监测9 资料归档管理 合计分数 评价意见: 日常监测、巡查信息反馈不及时,或反馈对象不全,扣5~10分 仪器监测数据或巡查达到预警标准时未及时进行警情报送,扣10分 无信息反馈记录或记录不全,扣2~5分 未建立监测资料档案管理,5分 原始数据文件、巡查信息、成果报告等监测资料归档不全,或归档资料无统一编号,管理不规范,扣2~5分 10 5 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表8 质量检测单位质量安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 超出资质或计量认证范围从事检测活动,或存在转包1 单位资质 或违法分包,扣10分 工程检测单位与所检测项目相关的施工单位有隶属关系或存在利害关系,扣10分 检测人员未经过相关专业资格培训,未取得相应检测人员2 与 设备 资格证书,扣5~10分 检测人员专业、数量不符合相关规定或合同要求,扣5分 检测仪器设备在使用期内无检定合格证书或超过检定有效期,扣5~10分 未建立工程检测质量安全管理制度或制度可操作性差,扣10分; 3 管理制度 未落实工程检测管理制度,扣5~10分 未建立工程检测责任制和相应考核、奖惩制度,或制度可操作差,扣10分 未落实质量检测责任制和相应考核、奖惩制度,扣5~10分 执行的标准、规范非现行有效,扣5~10分 检测内容、项目不全,不能满足工程检测合同约定要求,扣5~10分 按合同约定由检测单位现场取样的,抽样方法或数量 4 检测实施 不满足工程建设强制性标准和有关要求,扣15~20分 检测项目的检测方法不符合工程建设强制性标准和有关要求,扣10~20分 试验室有未标识的试样,扣20分 缺少必要的分析计算及内容,扣5~10分 无质量合格判定标准或判定不准确,扣20~30分 30 10 10 10 标准分数 扣减分数 实得分数 .

整理文档

序号 检查项目 检查内容与评分标准 当工程检测合同约定的检测项目、内容不满足工程建设强制性标准时,未在报告中明示,扣10分 伪造检测数据(包括消除检测数据不合格的试样),出具虚假检测报告或者鉴定结论,扣30分 对涉及结构安全的检测,结果不合格时未按规定向当地工程质量监督机构报告,扣10分 标准分数 扣减分数 实得分数 5 检测报告 原始记录不全,或表头填写、签字不全,扣5分 当不能准确描述检测部位时,现场检测无检测草图或 检测草图不全,影响检测溯源,扣5~10分 检测数据计算、处理不准确、不及时,扣5~10分 未根据判定标准对检测数据进行判定,扣10~20分 检测成果报告结论不明确或存在错误,扣10~20分 检测报告签字(署)、盖章不全,或不符合规定要求,扣5分 30 6 检测资料归档管理 检测合同、委托单、原始记录、检测报告未按年度统一编号,或编号不连续,随意抽撤、涂改,扣5~10分 未单独建立检测结果不合格项目台账,扣5分 100 10 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表9 施工图审查机构质量安全检查评分表

(详细勘察文件)

单位名称: 工程名称: 序号 1 检查项目 机构条件 人员资格 管理制度与责任制 检查内容与评分标准 超出经认定的条件范围从事施工图审查,扣10分 审查机构与所审查项目的建设单位、勘察企业有隶属关系或者其他利害关系,扣10分 施工图审查人员执业资格不符合规定,扣5~10分 施工图审查人员的条件不符合规定,扣5~10分 未建立技术管理和质量保证体系,扣10分 技术管理和质量保证体系不健全或缺乏可操作性,扣5~10分 技术管理和质量保证体系未全面落实,扣5~10分 未对勘察单位资质、项目负责人资格进行审查,扣5~10分 未对勘察单位和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图勘察文件上加盖相应的图章和签字进行审查,扣5~10分 未对勘察文件是否符合规划批准文件的要求进行审查,扣20分 未按规定对工程建设强制性标准符合情况进行审查,扣20~40分 4 审查内容 对违反强制性条文的情况未提出审查意见并出具审查合格书,扣40分 未按规定对法律、法规、规章规定必须审查的其他内容进行审查,扣40分 未对提供的参数、结论和建议是否存在安全隐患进行审查,扣20~30分 未对勘察工作量和精度是否满足规范要求进行审查,扣10~20分 未按规定对勘察文件是否达到深度规定的要求进行审查,扣10~20分 未对勘察成果资料的真实性、完整性进行审查,扣10~20分 40 10 10 10 标准 分数 扣减分数 实得 分数 2 3 .

整理文档

序号 检查项目 3~5分 检查内容与评分标准 审查意见不明确或审查不合格但未说明不合格原因,扣标准 分数 扣减分数 实得 分数 5 审查意见 未对勘探孔完成情况进行审查或对勘探孔未完成问题提出审查意见,扣5~8分 审查机构未对初审意见的落实情况进行复查即通过审查,扣5~8分 审查的施工图图纸未按规定加盖审查机构公章,扣5~78 6 签字盖章 分 审查合格书未经审查人员签字、法定代表人签发及审查机构加盖公章,扣3~5分 审查不合格的,未按规定将审查意见告知书及审查中发7 7 问题上报 现的建设单位、勘察设计企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,报工程所在地建设主管部门,扣5分 5 8 告知性备案 审查记录存档 未按规定在出具审查合格书后5个工作日内将审查情况报当地建设主管部门备案,扣5分 未将经各专业审查人员签字的施工图文件审查记录、签字并盖章的审查意见书和审查合格书等有关资料进行归档保存,扣5分 资料归档不齐全、不真实、不规范,扣3~5分 5 9 5 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

整理文档

附表10 施工图审查机构质量安全检查评分表

(施工图设计文件)

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 单位条件 分 审查机构与所审查项目的建设、设计单位有隶属关系或者其他利害关系,扣10分 人员资格、数量与专业 从事施工图审查人员的执业资格不符合规定,扣5~10分 从事施工图审查人员的数量和专业配置不符合规定,扣5~10分 已实行执业注册制度的专业,审查人员未按规定参加执业注册继续教育,扣3~5分 未建立施工图审查管理制度,扣10分 管理制度与 责任制 制度未落实,扣5分 未建立审查人员责任制和相应考核、奖惩制度,扣10分 责任制未落实,扣5分 管理制度或责任制内容不全或缺乏可操作性,扣3~5分 未对设计单位资质进行审查,扣5~10分 未按规定对各专业符合工程建设强制性标准情况进行审查,扣40分 未按规定对地基基础和主体结构的安全性进行审查,扣40分。 未按规定审查勘察设计企业和注册执业人员以及相关4 审查人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字,扣5内容 分 未按照住建部《城市轨道交通工程施工图设计文件技术审查要点》及相关规定执行,扣10~20分 未对设计文件的完整性进行审查,扣10~20分 未对各专业设计深度是否满足规范和相关要求进行审查,扣10~20分 未对风险工程专项设计方案或设计处理措施进行审查,40 10 10 检查内容与评分标准 超出认定的资格条件从事施工图设计文件审查,扣101 10 标准 分数 扣减分数 实得 分数 2 3 .

整理文档

序号 检查项目 扣20~30分 检查内容与评分标准 标准 分数 扣减分数 实得 分数 未审查初步设计评审意见、抗震专项论证、节能、环保等的评审、论证意见是否得到执行,扣5~20分 未对使用的建筑材料是否属于淘汰或禁止、试验段建筑材料是否符合相应的条件进行审查,扣5~10分 未审查设计文件采用的可能影响工程质量和安全的新技术、新材料是否经过检测验证或专家审定,同时提出保障施工安全措施,扣5~10分 审查意见不明确或审查不合格但未说明不合格原因,扣5 审查意见 3~5分 审查机构未对初审意见的落实情况进行复检即通过审查,扣5~7分 审查的施工图图纸意见回复未经各专业审查人员的签字确认与审查机构加盖公章,扣3分 6 签字盖章 审查合格的施工图图纸未经审查机构加盖公章,扣5~8分 审查合格书未经各专业审查人员的签字、法定代表人签发及审查机构加盖公章,扣3~5分 7 问题上报 告知性 备案 审查记录存档 审查不合格的,未按规定上报审查过程中发现的违法违规和违反工程建设强制性标准的问题,扣3~5分 未按规定在审查合格书颁发后5个工作日内将审查情况未按规定向主管部门进行告知性备案,扣2~5分 未将各专业审查人员签字、审查机构加盖公章的施工图文件审查记录、审查合格书等有关资料进行归档保存或归档不齐全、不真实,扣3~5分 100 5 5 8 7 8 5 9 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

.

整理文档

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

.

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- igbc.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-5

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务