妥善保管
生产经营单位安全生产管理台帐
存档备查
目
1 、职工花名册台帐 2 、安全生产网络组织台帐 3 、安全生产会议及活动台帐 4 、安全生产检查及隐患排查整改台帐 5 、公司安全经费投入台帐 6 、主要负责人及安全管理人员台帐 7 、新工人入厂三级安全教育台帐 8 、换岗、休假复工安全教育台帐 9 、全员安全生产知识教育(含事故警示教育)培训台帐 10 、特种作业人员培训考核台帐 11
、生产设备(含特种设备)登记台帐 12、生产设备(含特种设备)管理(运行、维修、保养)台帐
13 、劳动防护用品采购台帐 14 、劳动防护用品配备发放台帐 15 、消防器材台帐 16 、危险源(点)管理台帐 17 、危险作业审批台帐 18
、安全生产事故管理台帐 19、安全生产奖励台帐
录
20 、安全生产处罚台帐 21 、安全隐患整改通知单(三联单) 22 、边坡监测、检测记录表 23 、班组现场安全管理及隐患排查交表 24 、应急预案演练记录 25
、安全生产档案管理记录表 26、企业接触尘毒物质职工健康监护登记表
注意: 1、 26 个台账请委托单位,每一台账做一个封面,用名片纸打印,封面格式见下一页。
2 、具体台账格式附后,可根据具体台账的内容复印 10 至50 页,若不够,以后添加,连同封面一起装订。 3 、每一种台账装订成一本,一共准备 26 本台账。 4
、请委托单位严格如实填写。 5、委托单位可以根据具体内容增加或减少。
妥善保管 存档备查
安全生产管理台帐
序号、×××××××××台帐
单位名称:
总经理(矿长):
年
度:
(单位盖章)
(签字)
职工花名册台帐(一)
序 姓名 职务 工种 年龄 家庭住址 身份证号 入厂时间 离厂时间 备 注
安全生产网络组织台帐(二)
网络名称
姓名
性
别
身份证号码
文化
程度
职称
职务
所在 部门
安全工作责
任性质
安全 工作
安全资格 证书编号
备注
年限
安全生产 委员会成 员(领导 小组)
安全部门
成员
各部门专
兼职安全 管理人员
制表:
日期:
注: 1、消防部门提供的消防工作组织网络也应应纳入台账备查。
2 、各基层单位应填写从本单位安全领导小组到班组的安全组织网络。
安全生产会议及活动台帐(三)
会议(活动)时间
会议(活动)地点 会议(活动)主题 主持人 记录人
参加人员(签名):
会议(活动)重要内容:
安全生产检查及隐患排查台帐(四)
组织部门
安全检查 类 别
参加人员
被检查
部 门
检 查 负责人
检查时间
检查(事故隐患)情况
整改意见 整改期限 整改通知书编号
整改及复查情况
被检查部门 负责人签字: 检查部门
负责人签字: 被检查单位
负责人签字:
公司安全经费投入台帐
项目 名称
项目内容
(五)
投入金额 (万元)
编号
单位
安全经费
类别
完成日期
主管领导 (签字)
备注
主管: 制表:
主要负责人及安全管理人员培训考核台帐(六)
年
从事安全管 理工作时间
月
一
日
姓名
性别 文化程度
出生 日期
职称
工作岗位 及 职 务 身份证号
党
安全管理资格证书 编
培训单位
寸 照
号
安全执业资格
资格类型
主要负责人 / 安全员
备注
片
培训考核内容)
培训考核
主考单位
成绩
签发证机关
培训考核时间 学时
新工人入厂三级安全教育卡(七)
性别
出生 年月
姓名
文化 程度
党
参加工作 年 月
进厂
日期
家庭 住址
身份证 号 码
照
片
教育组织者
受教育者 (签名)
教育日期
教育内容
教育培训地点
厂级教育
月
日
车间(工段、区、队)教育
月
日
班组教育
月
日
1、本单位的概况。 2、安全生产、劳动保护方针、法规及意见。 3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。 4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。 5、从业人员安全生产权利和义务。 6、厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。 1、工作环境及危险因素。 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。 4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 6、本车间(工段、区、队)安全生产状况及规章制度。 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。 8、有关事故案例。 9、其他需要培训的内容。 1、岗位安全操作规程。 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 3、有关事故案例。
4、其他需要培训的内容。
安技部门意见
说明
1、 凡本公司员工(新进厂人员、变换工种、复工人员)需填写此卡,复工和变换工种人员只进行车间、班组教育;
2、三级教育结束并签字后将本卡交到人力资源部存档,合格后凭此卡领取防护用品进入工作岗位。
换岗、休假复工安全教育记录(八)
日期
教育性质 教育级别 教育内容 教育者签名 本人签名 备注
注:教育性质填换岗、复假,教育级别分别为厂级、车间级、班组级。备注栏换岗者填甲岗位—乙岗位,休假复工者填休假起止时间及休假性质。久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。
全员(至少每月)安全生产知识教育(含事故警示教育)培训台帐(九)
序 号
受教育者 姓
名
安全教育 日
期
授课总 教 时
教育者
安全教育内容(或类别)
姓 名
考试成绩 备注
特种作业人员培训考核台帐(十)
年
月 日
姓名
性别
文化 程度
党
出生 日期 家庭住
址
准 操 作 设备型号
奖惩记录:
进厂 日期
本工种 工 龄
一
操作证 号 码
违章肇事记录:
身份 证号
安全操作 年 数
寸
照
技术
级别
片
年 年 年 年 年
年 审 情 况
培训时间
考核成绩
培训单位
年 年
月 月
日至 日
培训考核内容(或类别)
主考单位
应 会
签发证机关
应 知
注:特种作业包括 :电工作业;金属焊接切割作业;起重机械(含电梯)作业;企业内机动车辆驾驶;登高架设作业;锅炉作业(含水质化验)
制冷作业;爆破作业;矿山通风作业(含瓦斯检验)
;矿山排水作业;国家规定的其他作业。
;压力容器操作;
生产设备(含特种设备)登记台帐(十一)
登记时间:
设备名称 额定参数 使用证号码
规格型号 主要用途
设备负责人
出厂时间 投用时间
年
月
日
安 全 附 件 检
检
验
情 况
验 情 况
备 注
注:特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)
各种机械设备必须附生产(制造)许可证(复印件)
、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆;
、产品合格证或检测合格的证明。
生产设备(含特种设备)管理(运行、维修、保养)台帐(十二)
单位:
设备编号
年
维修保养及 检查情况
月 日 责任部门 及责任人
设备名称 及 型 号
制造厂家出厂日期
安装单位
始用时间
安全附件及安全 防护措施情况 有权部门定期
检测情况
劳动防护用品采购台帐(十三)
年
护品名称
生产(经营)单位
许可证号
购进日期
购进数量
护品使用期限
月 日
采购护品负责人(签字)
劳动防护用品配备发放台帐(十四)
接收人
防护用品名称 单位 数量 配备发放到何部门 备注(签名)
年
月
日
消防器材登记表(十五)
编号
器材名称
购置日期
按放位置
数量
使用部门
器材管理 负 责 人
换药时间
备注
危险源(点)管理台帐(十六)
单位:
危险源(点)名称
级别
所在部门
危险因素
可能发生的危害 现场监控责任人
管理第一责任人
预防事故主要措施:
上级部门和企业定期检查、整改情况
年
月 日 检查结果 整改情况 备注
急救方法及应急预案:
危险作业审批台帐(十七)
危险作业种类 作业地点 作业时间 作业人员 监护人员 监控措施 作业审批人 备注
安全生产事故管理台帐(十八)
单位:
事故地点
事故发生时间
事故性质
姓名
伤
性别 年龄
年
年
月
日
月
时
日 分
事故类别
□未遂事故 □轻度伤害 □重度伤害 □死亡事故
伤亡情况
事故伤害程度
家 庭 住 址
工 种
害
者
简
况
事故责任人
直接经济损失
收报单位
间接经济损失
报告人
事故经过及主要原因
事故分析及处理意见情况 防范措施
注: 1、发生事故后应立即召开事故分析会,并填写此表; 2、此表一式 2 份,单位及安技部门各存一份。
安全生产奖励台帐(十九)
奖励日期
奖励部门或个人
主要理由
奖励物品 或现金(元)
授奖部门
备注
年 月 日
安全生产处罚台帐(二十)
时间
姓名
工作岗位 (作业种类)
处罚原因
处置意见
批准部门 或批准人
事后继续处理情况
备注
安全隐患整改通知单(二十一)
隐患整 改部门
隐 患 内 容 及 整 改 要 求
整改期限,自即日起至
整 改 措 施 验收 意见 或处 理的 结果
整改部门负责人
第
一
联
签
发
月
日前整改完毕。
部
门
整改责任人(签字):
年
月
日
验收人(签字):
年
月
日
安 全 部 门 意
日
见
领 导 指 示
年
请认真研究落实整改, 并及时将
整改情况反馈。
月
年
月
日
安全隐患整改通知单(二十一)
隐患整 改部门
隐 患 内 容 及 整 改 要 求
整改期限,自即日起至
整 改 措 施 验收 意见 或处 理的 结果
整改部门负责人
第
二
联
整
改
月
日前整改完毕。
部
门
留
存
整改责任人(签字):
年
月
日
验收人(签字):
年
月
日
安 全 部 门 意
日
见
领 导 指 示
年
请认真研究落实整改, 并及时将
整改情况反馈。
月
年
月
日
安全隐患整改通知单(二十一)
隐患整 改部门
隐 患 内 容 及 整 改 要 求
整改期限,自即日起至
整 改 措 施 验收 意见 或处 理的 结果
整改部门负责人
第
三
联
隐
患
所
月
日前整改完毕。
在
部
门
整
整改责任人(签字):
改
后 反
年
月
日
馈
验收人(签字):
安
全
部
门
年
月
日
安 全 部 门 意
日
见
领 导 指 示
年
请认真研究落实整改, 并及时将
整改情况反馈。
月
年
月
日
边坡监测、检测记录表(二十二)
采场边坡位
监测、检测情况说明
(是否存在隐患及隐患说明)
时间 记录人 主管
置
班组现场安全管理及隐患排查交表 (二十三)
序 号
排查结果
排查内容
是
设备设施、工具、附件 是否有缺陷
设备设施安全防护装
置是否良好
隐患情况
否
当班处置
情况
备注
1
2
3
安全运行技术参数是 否符合规定
劳动防护用品是否按 规定佩戴
4
5
是否按操作规程作业作业区域的安全通道、 警示标志、消防设施、
6
危险物品等是否符合 要求
是否存在违章指挥、 违 章作业、违反劳动纪律
7
8 应急措施是否落实
9 其他
班组:
时间:
年 月 日
人员:
时 分
人员:
注:企业可根据此表结合本单位实际调整、完善有关排查内容。
应急预案演练记录(二十四)
演练地点
编号:
预案名称
组织部门
总指挥
演练时间
参加部门 和单位 演练类别
□ 实际演练
□桌面演练
□ 部分预案
□ 提问讨论式演练 内容:
□ 全部预案
物资准备和
人员培训
情况
演练过程
描述
预案适宜性充分性评审
适宜性: □ 全部能够执行
□ 执行过程不够顺利 □ 基本满足需要完善
□个别人员不到位
□ 明显不适宜 □ 不充分,必须修改
充分性: □ 完全满足应急要求 □ 迅速准确
□基本按时到位
人员到位
情况 物资到位
情况
演
练
协调组织
□重点部位人员不到位 □ 职责不明,操作不熟练
□ 现场物资严重缺乏 □ 大部分人员防护不到位
□效率低,有待改进 □ 效率低,没有完成任务
□ 职责明确,操作熟练 □ 职责明确,操作不够熟练
现场物资: □ 现场物资充分,全部有效 个人防护: □ 全部人员防护到位 整体组织: □ 准确、高效
□ 现场准备不充分
□个别人员防护不到位
□ 协调基本顺利,能满足要求
效 果
评
情况
实战效果
抢险组分工: □ 合理、高效 □ 基本合理,能完成任务
审
评价
□ 达到预期目标 报告上级: 消防部门: 医疗救援部门:
□ 基本达到目的,部分环节有待改进 □ 没有达到目标,须重新演练 □ 报告及时
□ 联系不上
外部支援 部门和协 作有效性
□ 按要求协作 □ 行动迟缓 □ 按要求协作 □ 行动迟缓 □ 按要求配合 □ 不配合
周边撤离配合:
存在问题和改进措施
记录人: 评审负责人: 时间:
安全生产档案管理记录表(二十五)
名称 存档时间 借用人签字 归还时间 备注
企业接触尘毒物质职工健康监护登记表(二十六)
序 号
姓 名
年 龄
前任工种
现任工种
从事本工种
开始时间 接触尘毒 物质名称
体检健康情况
体检日期 健康情况
注:必须附作业人员在医院(防疫站)体检的原始记录。
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