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企业安全生产台账

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妥善保管

生产经营单位安全生产管理台帐

存档备查

1 、职工花名册台帐 2 、安全生产网络组织台帐 3 、安全生产会议及活动台帐 4 、安全生产检查及隐患排查整改台帐 5 、公司安全经费投入台帐 6 、主要负责人及安全管理人员台帐 7 、新工人入厂三级安全教育台帐 8 、换岗、休假复工安全教育台帐 9 、全员安全生产知识教育(含事故警示教育)培训台帐 10 、特种作业人员培训考核台帐 11

、生产设备(含特种设备)登记台帐 12、生产设备(含特种设备)管理(运行、维修、保养)台帐

13 、劳动防护用品采购台帐 14 、劳动防护用品配备发放台帐 15 、消防器材台帐 16 、危险源(点)管理台帐 17 、危险作业审批台帐 18

、安全生产事故管理台帐 19、安全生产奖励台帐

20 、安全生产处罚台帐 21 、安全隐患整改通知单(三联单) 22 、边坡监测、检测记录表 23 、班组现场安全管理及隐患排查交表 24 、应急预案演练记录 25

、安全生产档案管理记录表 26、企业接触尘毒物质职工健康监护登记表

注意: 1、 26 个台账请委托单位,每一台账做一个封面,用名片纸打印,封面格式见下一页。

2 、具体台账格式附后,可根据具体台账的内容复印 10 至50 页,若不够,以后添加,连同封面一起装订。 3 、每一种台账装订成一本,一共准备 26 本台账。 4

、请委托单位严格如实填写。 5、委托单位可以根据具体内容增加或减少。

妥善保管 存档备查

安全生产管理台帐

序号、×××××××××台帐

单位名称:

总经理(矿长):

度:

(单位盖章)

(签字)

职工花名册台帐(一)

序 姓名 职务 工种 年龄 家庭住址 身份证号 入厂时间 离厂时间 备 注

安全生产网络组织台帐(二)

网络名称

姓名

身份证号码

文化

程度

职称

职务

所在 部门

安全工作责

任性质

安全 工作

安全资格 证书编号

备注

年限

安全生产 委员会成 员(领导 小组)

安全部门

成员

各部门专

兼职安全 管理人员

制表:

日期:

注: 1、消防部门提供的消防工作组织网络也应应纳入台账备查。

2 、各基层单位应填写从本单位安全领导小组到班组的安全组织网络。

安全生产会议及活动台帐(三)

会议(活动)时间

会议(活动)地点 会议(活动)主题 主持人 记录人

参加人员(签名):

会议(活动)重要内容:

安全生产检查及隐患排查台帐(四)

组织部门

安全检查 类 别

参加人员

被检查

部 门

检 查 负责人

检查时间

检查(事故隐患)情况

整改意见 整改期限 整改通知书编号

整改及复查情况

被检查部门 负责人签字: 检查部门

负责人签字: 被检查单位

负责人签字:

公司安全经费投入台帐

项目 名称

项目内容

(五)

投入金额 (万元)

编号

单位

安全经费

类别

完成日期

主管领导 (签字)

备注

主管: 制表:

主要负责人及安全管理人员培训考核台帐(六)

从事安全管 理工作时间

姓名

性别 文化程度

出生 日期

职称

工作岗位 及 职 务 身份证号

安全管理资格证书 编

培训单位

寸 照

安全执业资格

资格类型

主要负责人 / 安全员

备注

培训考核内容)

培训考核

主考单位

成绩

签发证机关

培训考核时间 学时

新工人入厂三级安全教育卡(七)

性别

出生 年月

姓名

文化 程度

参加工作 年 月

进厂

日期

家庭 住址

身份证 号 码

教育组织者

受教育者 (签名)

教育日期

教育内容

教育培训地点

厂级教育

车间(工段、区、队)教育

班组教育

1、本单位的概况。 2、安全生产、劳动保护方针、法规及意见。 3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。 4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。 5、从业人员安全生产权利和义务。 6、厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。 1、工作环境及危险因素。 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。 4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 6、本车间(工段、区、队)安全生产状况及规章制度。 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。 8、有关事故案例。 9、其他需要培训的内容。 1、岗位安全操作规程。 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 3、有关事故案例。

4、其他需要培训的内容。

安技部门意见

说明

1、 凡本公司员工(新进厂人员、变换工种、复工人员)需填写此卡,复工和变换工种人员只进行车间、班组教育;

2、三级教育结束并签字后将本卡交到人力资源部存档,合格后凭此卡领取防护用品进入工作岗位。

换岗、休假复工安全教育记录(八)

日期

教育性质 教育级别 教育内容 教育者签名 本人签名 备注

注:教育性质填换岗、复假,教育级别分别为厂级、车间级、班组级。备注栏换岗者填甲岗位—乙岗位,休假复工者填休假起止时间及休假性质。久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。

全员(至少每月)安全生产知识教育(含事故警示教育)培训台帐(九)

序 号

受教育者 姓

安全教育 日

授课总 教 时

教育者

安全教育内容(或类别)

姓 名

考试成绩 备注

特种作业人员培训考核台帐(十)

月 日

姓名

性别

文化 程度

出生 日期 家庭住

准 操 作 设备型号

奖惩记录:

进厂 日期

本工种 工 龄

操作证 号 码

违章肇事记录:

身份 证号

安全操作 年 数

技术

级别

年 年 年 年 年

年 审 情 况

培训时间

考核成绩

培训单位

年 年

月 月

日至 日

培训考核内容(或类别)

主考单位

应 会

签发证机关

应 知

注:特种作业包括 :电工作业;金属焊接切割作业;起重机械(含电梯)作业;企业内机动车辆驾驶;登高架设作业;锅炉作业(含水质化验)

制冷作业;爆破作业;矿山通风作业(含瓦斯检验)

;矿山排水作业;国家规定的其他作业。

;压力容器操作;

生产设备(含特种设备)登记台帐(十一)

登记时间:

设备名称 额定参数 使用证号码

规格型号 主要用途

设备负责人

出厂时间 投用时间

安 全 附 件 检

情 况

验 情 况

备 注

注:特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)

各种机械设备必须附生产(制造)许可证(复印件)

、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆;

、产品合格证或检测合格的证明。

生产设备(含特种设备)管理(运行、维修、保养)台帐(十二)

单位:

设备编号

维修保养及 检查情况

月 日 责任部门 及责任人

设备名称 及 型 号

制造厂家出厂日期

安装单位

始用时间

安全附件及安全 防护措施情况 有权部门定期

检测情况

劳动防护用品采购台帐(十三)

护品名称

生产(经营)单位

许可证号

购进日期

购进数量

护品使用期限

月 日

采购护品负责人(签字)

劳动防护用品配备发放台帐(十四)

接收人

防护用品名称 单位 数量 配备发放到何部门 备注(签名)

消防器材登记表(十五)

编号

器材名称

购置日期

按放位置

数量

使用部门

器材管理 负 责 人

换药时间

备注

危险源(点)管理台帐(十六)

单位:

危险源(点)名称

级别

所在部门

危险因素

可能发生的危害 现场监控责任人

管理第一责任人

预防事故主要措施:

上级部门和企业定期检查、整改情况

月 日 检查结果 整改情况 备注

急救方法及应急预案:

危险作业审批台帐(十七)

危险作业种类 作业地点 作业时间 作业人员 监护人员 监控措施 作业审批人 备注

安全生产事故管理台帐(十八)

单位:

事故地点

事故发生时间

事故性质

姓名

性别 年龄

日 分

事故类别

□未遂事故 □轻度伤害 □重度伤害 □死亡事故

伤亡情况

事故伤害程度

家 庭 住 址

工 种

事故责任人

直接经济损失

收报单位

间接经济损失

报告人

事故经过及主要原因

事故分析及处理意见情况 防范措施

注: 1、发生事故后应立即召开事故分析会,并填写此表; 2、此表一式 2 份,单位及安技部门各存一份。

安全生产奖励台帐(十九)

奖励日期

奖励部门或个人

主要理由

奖励物品 或现金(元)

授奖部门

备注

年 月 日

安全生产处罚台帐(二十)

时间

姓名

工作岗位 (作业种类)

处罚原因

处置意见

批准部门 或批准人

事后继续处理情况

备注

安全隐患整改通知单(二十一)

隐患整 改部门

隐 患 内 容 及 整 改 要 求

整改期限,自即日起至

整 改 措 施 验收 意见 或处 理的 结果

整改部门负责人

日前整改完毕。

整改责任人(签字):

验收人(签字):

安 全 部 门 意

领 导 指 示

请认真研究落实整改, 并及时将

整改情况反馈。

安全隐患整改通知单(二十一)

隐患整 改部门

隐 患 内 容 及 整 改 要 求

整改期限,自即日起至

整 改 措 施 验收 意见 或处 理的 结果

整改部门负责人

日前整改完毕。

整改责任人(签字):

验收人(签字):

安 全 部 门 意

领 导 指 示

请认真研究落实整改, 并及时将

整改情况反馈。

安全隐患整改通知单(二十一)

隐患整 改部门

隐 患 内 容 及 整 改 要 求

整改期限,自即日起至

整 改 措 施 验收 意见 或处 理的 结果

整改部门负责人

日前整改完毕。

整改责任人(签字):

后 反

验收人(签字):

安 全 部 门 意

领 导 指 示

请认真研究落实整改, 并及时将

整改情况反馈。

边坡监测、检测记录表(二十二)

采场边坡位

监测、检测情况说明

(是否存在隐患及隐患说明)

时间 记录人 主管

班组现场安全管理及隐患排查交表 (二十三)

序 号

排查结果

排查内容

设备设施、工具、附件 是否有缺陷

设备设施安全防护装

置是否良好

隐患情况

当班处置

情况

备注

1

2

3

安全运行技术参数是 否符合规定

劳动防护用品是否按 规定佩戴

4

5

是否按操作规程作业作业区域的安全通道、 警示标志、消防设施、

6

危险物品等是否符合 要求

是否存在违章指挥、 违 章作业、违反劳动纪律

7

8 应急措施是否落实

9 其他

班组:

时间:

年 月 日

人员:

时 分

人员:

注:企业可根据此表结合本单位实际调整、完善有关排查内容。

应急预案演练记录(二十四)

演练地点

编号:

预案名称

组织部门

总指挥

演练时间

参加部门 和单位 演练类别

□ 实际演练

□桌面演练

□ 部分预案

□ 提问讨论式演练 内容:

□ 全部预案

物资准备和

人员培训

情况

演练过程

描述

预案适宜性充分性评审

适宜性: □ 全部能够执行

□ 执行过程不够顺利 □ 基本满足需要完善

□个别人员不到位

□ 明显不适宜 □ 不充分,必须修改

充分性: □ 完全满足应急要求 □ 迅速准确

□基本按时到位

人员到位

情况 物资到位

情况

协调组织

□重点部位人员不到位 □ 职责不明,操作不熟练

□ 现场物资严重缺乏 □ 大部分人员防护不到位

□效率低,有待改进 □ 效率低,没有完成任务

□ 职责明确,操作熟练 □ 职责明确,操作不够熟练

现场物资: □ 现场物资充分,全部有效 个人防护: □ 全部人员防护到位 整体组织: □ 准确、高效

□ 现场准备不充分

□个别人员防护不到位

□ 协调基本顺利,能满足要求

效 果

情况

实战效果

抢险组分工: □ 合理、高效 □ 基本合理,能完成任务

评价

□ 达到预期目标 报告上级: 消防部门: 医疗救援部门:

□ 基本达到目的,部分环节有待改进 □ 没有达到目标,须重新演练 □ 报告及时

□ 联系不上

外部支援 部门和协 作有效性

□ 按要求协作 □ 行动迟缓 □ 按要求协作 □ 行动迟缓 □ 按要求配合 □ 不配合

周边撤离配合:

存在问题和改进措施

记录人: 评审负责人: 时间:

安全生产档案管理记录表(二十五)

名称 存档时间 借用人签字 归还时间 备注

企业接触尘毒物质职工健康监护登记表(二十六)

序 号

姓 名

年 龄

前任工种

现任工种

从事本工种

开始时间 接触尘毒 物质名称

体检健康情况

体检日期 健康情况

注:必须附作业人员在医院(防疫站)体检的原始记录。

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