岗位职责:
1. 协助部门领导完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划;
2. 负责完成公司年度内控自我评价工作,包含但不限于编制内控评价工作底稿,汇总相关内部控制缺陷等;
3. 结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快报及关联交易审计等;
4. 完成部门领导交办的其他事宜。
任职要求:
1. 为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强;
2. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
3. 大专或以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业;
4. 1年以上内控(或流程)管理、上市公司内审或会计师事务所审计工作经验。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容